未领工资1200,未入账,应及时入账。

3、审计人员在对利达公司银行存款进行审计时发现:2019年12月31日银行存款日记账余额为80000元;银行存款对账单余额为82425(经核实是正确的)。经核对发现2019年12月存在以下几笔未达账项:(1)12月30日,存入从其他单位收到的转账支票一张计8000元,银行尚未入账;(2)12月30日,企业开出一张转账支票6000元,现金支票500元,持票人尚未到银行办理转账和取款手续,银行尚未入账;(3)委托银行代收的外埠存款4000元,银行已经收到入账,但收款通知尚未到达企业;(4)银行受运输机构委托代收运费,已经从企业存款中付出150元,但企业尚未接到转账付款通知。(5)银行计算企业的存款利息75元,已经计入企业存款户,但企业尚未入账。要求:根据上述资料,填制企业银行存款余额调节表。
甲公司发生如下经济业务:(1)企业从A公司购入原材料一批,货款60000元,增值税率16%,材料已验收入库,价税款尚未支付。双方商定若在20天内付款可享受3%的现金折扣,该企业原材料按实际成本计价。(2)企业按合同向东方公司预收货款40000元,款项收存银行。(3)结转本月厂部租用房屋应付租金5000元。(4)开出支票,退回所收出租包装物押金3000元。(5)企业向东方公司发出产品,货款50000元,增值税8000元。(6)已银行存款支付公司的购入原材料的应付货款90000元。(7)收到东方公司补付货款1800元,款已收存银行。(8)企业20天内向A公司支付应付货款,扣除现金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司购入原材料一批,材料已验收入库,价款因尚未收到发票账单而无法支付。(10)月末,向乙公司购入原材料业务,仍未收到发票账单,月末企业按暂估个56000元入账。(11)经计算,本月应付生产工人工资160000元,车间管理人员40000元,部管理人员工资50000元,在建工程人员工资10000元。要求:根据上述经济业务编制相关的会计分录。
甲公司发生如下经济业务:(1)企业从A公司购入原材料一批,货款60000元,增值税率16%,材料已验收入库,价税款尚未支付。双方商定若在20天内付款可享受3%的现金折扣,该企业原材料按实际成本计价。(2)企业按合同向东方公司预收货款40000元,款项收存银行。(3)结转本月厂部租用房屋应付租金5000元。(4)开出支票,退回所收出租包装物押金3000元。(5)企业向东方公司发出产品,货款50000元,增值税8000元。(6)已银行存款支付公司的购入原材料的应付货款90000元。(7)收到东方公司补付货款1800元,款已收存银行。(8)企业20天内向A公司支付应付货款,扣除现金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司购入原材料一批,材料已验收入库,价款因尚未收到发票账单而无法支付。(10)月末,向乙公司购入原材料业务,仍未收到发票账单,月末企业按暂估个56000元入账。(11)经计算,本月应付生产工人工资160000元,车间管理人员40000元,部管理人员工资50000元,在建工程人员工资10000元。要求:根据上述经济业务编制相关的会计分录。(全部)
(6)以银行存款支付C公司的购入原材料的应付货款90000元。(7)收到东方公司补付货款1800元,款已收存银行。(8)企业20天内向A公司支付应付货款,扣除现金折扣,付款67512元。(9)本月25日向乙公司购入原材料一批,材料已验收入库,价款因尚未收到发票账单而无法支付。(10)月末,向乙公司购入原材料业务,仍未收到发票账单,月末企业按暂估价56000元入账。(11)经计算,本月应付生产工人工资160000元,车间管理人员40000元,厂部管理人员工资50000元,在建工程人员工资10000元。要求:根据上述经济业务编制相关的会计分录。
(6)以银行存款支付C公司的购入原材料的应付货款90000元。-|||-(7)收到东方公司补付货款1800元,款已收存银行。-|||-(8)企业20天内向A公司支付应付货款,扣除现金折扣,付款67512元。-|||-(9)本月25日向乙公司购入原材料一批,材料已验收入库,价款因尚未收到-|||-发票账单而无法支付。-|||-(10)月末,向乙公司购入原材料业务,仍未收到发票账单,月末企业按暂估-|||-价56000元入账。-|||-(11)经计算,本月应付生产工人工资160000元,车间管理人员40000元,-|||-厂部管理人员工资50000元,在建工程人员工资10000元。-|||-要求:根据上述经济业务编制相关的会计分录
申报个税的标准是什么?
老师,为什么同事之间没有话说?
没有收到进项票,下游公司喊开销项发票可以先开吗?
小规模, 1,采购了7000元货款,写了付款单支付,转送人了,走招待费怎么做分录?不出入库了,请问送人写什么单据吗?拿报销单写一下招待费赠送这样做对吗? 分录这样写对吗? 借库存商品 贷银行存款 借销售费用—招待费 贷库存商品
做的是全托管模式。 其实就是 我们卖货给 TIKTOK,然后TIKTOK 自己卖货给国外客户的模式。 这样是内销还是出口?
刘老师:当月群众交的医疗收入当月退费(如10号交费,15号退费),分录该如何做呢?不做预算会计吧
老师请问一下,我们收到款了,做的预收账款,我们想把收入的时间确定为服务完成并开具发票时,请问这样要怎么写在合同上
公司是有限责任公司,2024年4月之前有一个个人股东,2024年未分配利润70万左右,2025年一直亏损,有一个股东是公司做了实缴,税务打电话说这个个人股东涉及要交个税,说是转增资本,应该怎么处理
老师您好,公司为奶制品公司。平时有奶制品购进的时候会有搭赠,假如搭赠的是卫生纸(或者是其他品类)。 ①卫生纸如果销售的情况下,它的成本算零儿吗?还是用奶平均勾单价。 ②卫生纸销售,是其他业务销售还是
老师,不好意思,还想麻烦你帮我看看我美元户的分录是否做的正确,第一张是当月流水,第一笔是基本户转给美元户,第二笔是付的运费。然后第二张图是我做的账务处理。付运费的时候有个4761.4的差是不是直接计入汇兑损益?
既不是已收,也不是已付。
这个表里填在右边哪里
表格左边:未盘点数