您好,这个资产不在公司账上,得让员工按现在账上的其他应收款科目来卖给我们,把这个往来科目给平了,然后再把固定资产清理 借:固定资产清理 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:资产处置损益 贷:固定资产清理

老师我有单位他的业务主要是用单位担保给个人买二手汽车从银行贷款业务,然后她们收取一定的服务费用,银行贷款下来后打给了个人,个人又转给了我这个单位账户里面,付钱的时候单位又把这笔钱转给了自己的法人赚取的服务费直接留在了自己的卡里没有开发票,我这里只有他银行这样转进转出的回单,在什么都没有。我不知道这样的账务咋样处理,咋样给法人规范这些东西
我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢? 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了
老师,我们企业贷款买一台车但是车的名字是员工的名每月还贷款是往员工卡上转款,贷款公司在从员工卡里扣款,我计入其他应收款 车贷款科目了,这个月车贷还完了,直接能入我们固定资产里吗?
老师,我们三年前贷款以员工名买了一台车,每个月还贷款向员工卡里转,他在还贷款,这个月换完了,这三年我一直挂账其他应收款了,还完了这台车我需要怎么操作呢
老师,我们小规模企业购入一台车,是以员工的名贷款购入的,每个月还贷款把款打入员工卡,在从员工卡里扣款 ,我一直挂其他应收款 车贷款,这个月还完款了,还三年,共计26万元钱,现在车绿本是员工名,这个公司现在想要注销,我得怎么处理好呢
买货不给发票,怎么办?可以用合同,发货单收据弄吗?
请问老师个人独资企业和个体工商户一样的吧?就如工作室
老师,请问一下2025年的成本发票。2026.3月回来完了。可以在2025年直接借库存商品 贷应付账款 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品嘛?不做借库存商品 贷应付账款暂估 借主营业务成本 贷库存商品。然后26年冲红再重做了。我直接在25年12月就正常把26年成本做进去了。
请问,公司日常采用微信收款,每月额外扫码汇入1分钱,验证。如何做分录?
老师,劳务派遣费和工资开在一张发票上,入到管理费用—工资,还是入到什么科目?谢谢
员工被别人打伤,因为公司的事情 ,进行的体检费计入什么
老师好,企税 个税汇算清缴、个税返还手续费2% 和工商年报的申报时间分别是什么时候?
你好老师。公司外购的库存商品春节发福利,年会自用招待应该如何入账?
老师,请问如果是材料购销合同,可以开自动化控制系统1式的发票吗?对应的结转成本清单就自己做出打印。合同实际性质跟工程差不多,但是合同税率是13。发票可以这样操作开出吗?
请问,外人撞坏公司车场护栏,保险公司赔钱给公司,如何入账?具体分录?谢谢