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你好老师,想问下公司名义买了汽车100万,发票已经开了,做账是借固定资产,贷银行存款。现在发票开回来怎么做分录

2024-07-01 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-01 16:21

你好,借固定资产(红字)贷其他应付款(红字),根据发票再重新入账

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相关问题讨论
你好,借固定资产(红字)贷其他应付款(红字),根据发票再重新入账
2024-07-01
你好,你直接做红字凭证冲减 ,然后再按发票重新做。
2024-07-01
你好!退的8000利息,先冲减其他应付款。账务处理:借:其他应付款8000,贷:银行存款8000。这样就完成了。
2024-09-03
每次还贷款。借应付账款,贷其他应付款-某人
2022-11-20
同学,你好 需要入固定资产的
2023-02-02
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