你好,b公司收到这个分红是免征企业所得税。

请问老师A公司投资B公司,收到B公司的投资收益,A公司是不是不需再交企业所得税?因为B公司分红是交完所得税的利润,这样理解对不?同时A公司把收到的投资收益分给A公司的个人股东,则个人股东需不需要交纳20%的个人所得税呢?麻烦老师解答,谢谢!
A作为投资公司投资b企业,b企业要对a分红,b企业是要交完所得税后去分红,还是交所得税前分红?
A公司是B公司的股东,A公司收到B公司的分红通知时,要计提应收股利,分录是贷方是否为投资收益?A公司收到投资收益是否还需要缴纳企业所得税?
a公司控股b公司,a公司用b公司的分红再去投资一些项目取得的收益,那这笔收益要交税吗
老师,A公司是B公司的大股东,从B取得200万分红,那这200万只B公司利润形的所以交过所得税,A得到这200万后形成A的投资收益,又要交一次所得税吗?还有如果A的股东张某把这200万分红走,那张某是不是又要交个人所得税?
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?