同学您好,这笔钱是给要给工人的吧,你收到的时候借:银行存款 贷:其他应付款 支付员工的时候,借:其他应付款 贷:银行存款
老师好,想咨询一下,我公司建筑公司,有个工地上的工人出了事故,这个是挂靠的老板,他给这个工人当时买的工伤保险,现在这保险赔付的钱,打到我公司里了,我该怎么做账
公司购买的雇主险,现在工人受伤,保险公司把理赔款付给公司账户(转账附言:xx人的理赔款+赔付),分录如何写?2、公司将理赔款转给工人,这个笔款项,是否需要和工资一起报个人所得税?分录如何写?
老师您好,请问公司没有给员工买社保买的是商业保险,发生工伤赔偿了,公司给这个工伤人员的赔付费用做什么科目呢?商保赔付进公司账户的资金又做什么科目呢
老师,按项目购买的工伤保险,这些人是劳务公司的人,出现事故,报了工伤保险,人事局赔付了,赔付到我们建筑公司,这笔钱要怎么转出去给这个人呢
你好老师,我们单位给我们分包的公司人员都购买了保险,现在分包单位有个员工受伤了,请问保险赔付的钱打到我们公户上,我们怎么做账?这个钱再怎么转给对方员工呢
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
哦哦 好的 老师 那收到这笔钱的分录摘要怎么写呢
收款时,收到员工理赔款 ,付款时,支付员工理赔款 可以参考这样子写哈
恩恩 好的谢谢啦
不客气呢,如果同学对我的服务还满意的话,辛苦给我5星好评哈,先谢谢啦