你好,有限公司的,在第10栏里面填写。

小规模纳税人有5%征收率的未达起征点销售额,纳税申报表填哪行?
老师,请问一下小规模纳税人当季收入50000元,未开票。是填在未开票收入还是直接填在未达起征点栏呢?
小规模纳税人(服务企业)申报增值税时未达起征点暂估收入(未开发票)填入哪个栏次,开了电子发票的填入哪个栏次
小规模纳税人达到起征点和未达到起征点无票收入怎么价税分离
小规模纳税人未开票收入怎么填报增值税(未达到起征点)
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
第10栏是灰色,我们这个是个体户,未开票的需要填写吗,还是直接申报经营所得
个体户在第11行里面填写。
对的对的需要填写的。
经营所得的申报是包含税额还是不包含呢
包含着无票收入的
我是说有没有包含增值税的老师
查账征税的收入不包含,其他的都包含。