普通发票在第一行和第三行里面填写,专票在第一行和第2行里面填。

保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,假设2021年4月开具服务费增值税专用发票15万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票4万元,6月开票普票7万元,2季度没有末开票收入,则2季度需要缴纳的增值税为()
保定金珠信息技术服务有限公司(公司所在地为县城)为增值税小规模纳税人,2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),2月开具专票4万元,3月开票普票7万元,1季度没有未开票收入,1季度需要缴纳的附加税为()
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票8万元,6月开票普票3万元,2季度没有未开票收入,则2季度需要缴纳的增值税为()
保定金珠信息技术服务有限公司(公司所在地为县城)为增值税小规模纳税人,2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),2月开具专票4万元,3月开票普票7万元,1季度没有未开票收入,1季度需要缴纳的附加税为()
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票8万元,6月开具普票15万元,2季度未开票收入3万,则2季度需要缴纳的增值税为()
老师您好,公司需要更改经营范围,但是主体主营业务也要更改,是怎么个 流程?
进项票几年未勾选认证会形成滞留票吗
郭老师请问下2024年度贷款利息我用回单做账走的财务费用,然后汇算清缴也没有调增,现在把发票补开来了,那我还用做账务处理吗,怎么弄合适呢
老板让我作废红冲一张11月份的增值税专票,11月份的增值税我都交过了,然后现在12月份,我红冲掉那张发票之后,我分录就是要写个红冲分录是吧?然后我申报增值税的时候,比如12月开发票是10万,我红冲是1万,我实际申报增值税的时候就是按9万来算的?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳,存在不存在起征点
人力资源公司给对方代发工资代交社保,收取服务费,每笔25元,应发工资118298.16,实发工资116669.05,个税54.23,社保1574.88,服务费1120,怎么开票,怎么做账,工资数是选择普票差额征收,开票金额是开应发工资数118298.16,扣除额也是118298.16吗?管理费开专票1120,专票的话简易的5个点吗?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳
我如果说是想系统的学习税务,应该怎么学啊
农产品免税的普票是凭发票直接抵扣的吗?还需要供应商提供什么资质材料不得
现在自查2016年增值税及附加税补缴的分录怎么做
这个服务的在第二列里面,然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表。本期发生额实际抵扣金额填写
金额是43.7万乘以2%,按照这个来填写的这个是减免的2%。
其中普通发票,14万是销售材料呢,
在第一列的第一行和第三行填写。
那26万,不是填在第二列是吗
你好,是的,在第二列,在第一行和第三行。
减免的表,是填,2%的那个,填在本期数,本期实际抵减税额,是么
本期发生额和实际抵扣金额。
你的第二列应纳税减征额填写的不对吧,他是用第一行的金额乘以2%。
你是说,我主表的抵18栏么?
是的对的是的对的。
那我主表的18栏两个数,不是8000多么,这个8000多,不就是,减免的表,本期发生额8000多,本期应抵减额,8000多,本期实际抵减额,8000多,
你的第一行有问题,第一行等于第二行加第三行 你的怎么不等于?
主表的第二列,的第一行=1行+2行31万,那第二列第18栏,不是6000多么,为啥还是提示我, 主表“本期数\\货物及劳务”、“本期数\\服务、不动产和无形资产”两列的第18栏“本期应纳税额减征额”合计应等于《增值税减免申报明细表》的第1部分“一、减税项目”中第4栏“本期实际抵减税额”栏的合计数,请核实。
好截图截图我看一下子。
好的,下面还有个提示,老师看一下,
你好,这里提交就可以了。
下面有个红色提示,通不过,没法提交呢,
差了0.01修改一下的,你要么改减面边,要么改主边。