普通发票在第一行和第三行里面填写,专票在第一行和第2行里面填。

保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,假设2021年4月开具服务费增值税专用发票15万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票4万元,6月开票普票7万元,2季度没有末开票收入,则2季度需要缴纳的增值税为()
保定金珠信息技术服务有限公司(公司所在地为县城)为增值税小规模纳税人,2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),2月开具专票4万元,3月开票普票7万元,1季度没有未开票收入,1季度需要缴纳的附加税为()
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票8万元,6月开票普票3万元,2季度没有未开票收入,则2季度需要缴纳的增值税为()
保定金珠信息技术服务有限公司(公司所在地为县城)为增值税小规模纳税人,2021年1月开具服务费增值税专用发票5万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),2月开具专票4万元,3月开票普票7万元,1季度没有未开票收入,1季度需要缴纳的附加税为()
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,2021年4月开具服务费增值税专用发票12万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票8万元,6月开具普票15万元,2季度未开票收入3万,则2季度需要缴纳的增值税为()
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
老师,你好,是这么一个情况,公司想买一套房子,1500万入户到公司,隔月卖出去,合理吗?请问这种税务风险大吗?
这个服务的在第二列里面,然后减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表。本期发生额实际抵扣金额填写
金额是43.7万乘以2%,按照这个来填写的这个是减免的2%。
其中普通发票,14万是销售材料呢,
在第一列的第一行和第三行填写。
那26万,不是填在第二列是吗
你好,是的,在第二列,在第一行和第三行。
减免的表,是填,2%的那个,填在本期数,本期实际抵减税额,是么
本期发生额和实际抵扣金额。
你的第二列应纳税减征额填写的不对吧,他是用第一行的金额乘以2%。
你是说,我主表的抵18栏么?
是的对的是的对的。
那我主表的18栏两个数,不是8000多么,这个8000多,不就是,减免的表,本期发生额8000多,本期应抵减额,8000多,本期实际抵减额,8000多,
你的第一行有问题,第一行等于第二行加第三行 你的怎么不等于?
主表的第二列,的第一行=1行+2行31万,那第二列第18栏,不是6000多么,为啥还是提示我, 主表“本期数\\货物及劳务”、“本期数\\服务、不动产和无形资产”两列的第18栏“本期应纳税额减征额”合计应等于《增值税减免申报明细表》的第1部分“一、减税项目”中第4栏“本期实际抵减税额”栏的合计数,请核实。
好截图截图我看一下子。
好的,下面还有个提示,老师看一下,
你好,这里提交就可以了。
下面有个红色提示,通不过,没法提交呢,
差了0.01修改一下的,你要么改减面边,要么改主边。