您好 *建筑服务*安装服务 9%税率 对方发票开具有误

本公司为以承接工程为主的铝合金门窗制作及安装公司。大多项目开票从高税率13%开具,但本月有个项目是分开核算的,开了一部分9%的工程服务发票(本来分开核算,这部分算清包工,但甲方要求要9%的发票,所以选择了一般计税开票),另外公司工人工资都是走代发工资,暂未收到劳务发票的进项,那本月进项抵扣该怎么操作?我们收到的都是材料的进项,(本月也开具了些合并开票的13%税率发票,可以一起抵扣吗?会不会有税务风险,比如安装服务怎么可以用材料进项抵扣之类的
老师,请问我销售摄像机及网线点位,这两项我分别开票。设备开设备的,安装费开安装费,但是安装费的税收编码是建筑服务。请问这个是否可以这么开?有人说可以,有人说不可以。因为我是这样开具的,对方说不能接受有建筑服务这个体现在发票上。所以咨询了税局,税局也没有一个明确的答复,但也说不可以。我想知道到底可不可以,为什么,不能这么开具的话我应该怎么开。公司增值税有核定工程服务、销售、系统集成
请教一下问题 ,跨市销售设备及安装,但开发票是设备开了13税率,而安装开了发票9%,这种需在项目当地预缴增值税,是怎样计算预缴的,以上是合同的内容,第一栏我开了13%的销售发票,第二和第三栏开了安装9%的建筑服务发票,是这样开吗,这个合同是跨市经营的
请问,我们是广告设计制作公司,一个项目从设计到装修完工,现需开发票不能开含有广告二字的服务名称,对方也不要*现代服务*制作费,*设计服务*制作费这两个,请问其他还有什么可以开的吗?
请问老师,我们公司有一个项目,合同内容是设计服务,税率6%,然后这个项目需要分包出去给别的公司安装,对方公司要给我们开9%的安装服务发票,这样可以吗
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
就是说现代服务是开不出安装服务的,是吗?
现代服务是不应该开安装服务的