你好!你把你的图发来看看

老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
老师,您好。请问抵缴欠税是什么意思呢?我们申报增值税时有一个款没有扣到,在电子税务局里查已缴税金里有查到已缴了,显示抵缴欠税。可是我们之前没有多交的税款呢。请问这个是什么来的呢?上个月申报增值税时也是有一个款显示抵缴欠税的
老师你好,请问我们是自然独资企业,2022年第一季度,前任会计申报增值税申报表时,把图1申报表第18栏本期减免金额写错了,正确的金额为29097.01元,导致多缴纳增值税税款为1279.07元,附加税多缴纳63.94元,请问老师我这个季度申报时,可以把多余税款合计数1343.01元填写在增值税申报表第23栏吗? (第三张图片)
老师基于上半年制造业增值税有缓交政策,所属期2021年10月份和2022年1月份的税款2月份缴纳的,后面做了退税和更正申报,但是这个月申报时主表里的期初未交,和本年累计未交都不对,但是未交税费里已经有这两个月的税款了,可以交税,这个还需要更正报表吗?
老师,本月个税我已申报并已缴纳税款,但是后面发现有错误,我就更正申报了,这样更正后税额就应该少交了,但是我已经从单位缴纳扣款了,请问这个多交的税款会从付出去的账户退回来吗?
请问老师,我25.11月增值税加计抵减额少入账33元,怎么处理?
老师,支付的劳务维修费发票贷方是应付账款还是其他应付款?之前用的其他应付款要不要改应付账款?重新设置这家公司的科目吗
支付两年的房租,能一次计入费用税前扣除吗
我从代账公司接回来账,怎么查账做的有没有问题
老师,付款单凭证银行流水回单手续费我也附在付款单上面了可以的吗?还是只能贴在利息单上的
老师,拿新买的土地去办营业执照,公司地址写什么啊
发现应交税金企业所得税借方有余额,是其他年度所得税退税做的,这个做科目给结转了
核定征收的个体户生产经营所得税A表总收入包括哪些?
老师,请看一下这个图片,有个从业人数是2,这2个人,其中一个是法定代表人也是大股东,另一个是小股东,算公司的员工吗,要不要签劳动合同开工资呀?
其他应付款20万,现在想注销,不调平会怎样
老师,稍等下,我这里图片一直发不出去呀
您好!直接截图发就行
老师,麻烦您帮忙看下
这个是图四
你好!这个是你的27行跟25行不一致导致的。 你本期没有交完之前欠的
那我后面更正的这个,您看看对吗
图四是更正后的,27与25行保持一致了
你好!嗯,这样应该没问题了
老师,帮忙看下本期的这个申报表数据对吗,账表核对提示本年累计的已交税额对不上的
你好!看这2个表,表上的数据是对得上的。你看前一期看看,看能不能对上
前期数据就是一开始上面发给您的图一和图四
你好!这样,建议你往前面查查,看到底是几月开始产生这个差异。 就是27与25行的差异,是什么时候开始的
那现在6月份的数据您看着对吗
你好!这个图上的,看着是没问题的。
好的,谢谢老师!
你好!不用客气的了