你好!你把你的图发来看看

老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
老师,您好。请问抵缴欠税是什么意思呢?我们申报增值税时有一个款没有扣到,在电子税务局里查已缴税金里有查到已缴了,显示抵缴欠税。可是我们之前没有多交的税款呢。请问这个是什么来的呢?上个月申报增值税时也是有一个款显示抵缴欠税的
老师你好,请问我们是自然独资企业,2022年第一季度,前任会计申报增值税申报表时,把图1申报表第18栏本期减免金额写错了,正确的金额为29097.01元,导致多缴纳增值税税款为1279.07元,附加税多缴纳63.94元,请问老师我这个季度申报时,可以把多余税款合计数1343.01元填写在增值税申报表第23栏吗? (第三张图片)
老师基于上半年制造业增值税有缓交政策,所属期2021年10月份和2022年1月份的税款2月份缴纳的,后面做了退税和更正申报,但是这个月申报时主表里的期初未交,和本年累计未交都不对,但是未交税费里已经有这两个月的税款了,可以交税,这个还需要更正报表吗?
老师,本月个税我已申报并已缴纳税款,但是后面发现有错误,我就更正申报了,这样更正后税额就应该少交了,但是我已经从单位缴纳扣款了,请问这个多交的税款会从付出去的账户退回来吗?
老师,请问一下建筑公司跨区域备案的,要是项目没有完结,反馈结束了。后期什么影响的嘛
会务费能开餐饮发票吗
老师你好,请问建筑公司给农村人修建别墅,是做无票收入缴税,还是开票对方个人去收款,哪样好一些?
公司申请商务局的信保费资助,款到账了 需要申报增值税吗
老师,像我们酒的话有兑奖的在里面,怎么做采购入库啊
我们公司是做用气发电的,需要计提安全费吗
老师,舞蹈培训机构给单位培训的舞蹈,培训费,选什么品名
老师,个税专项扣除赡养老人,可以抵扣多少金额
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
老师,稍等下,我这里图片一直发不出去呀
您好!直接截图发就行
老师,麻烦您帮忙看下
这个是图四
你好!这个是你的27行跟25行不一致导致的。 你本期没有交完之前欠的
那我后面更正的这个,您看看对吗
图四是更正后的,27与25行保持一致了
你好!嗯,这样应该没问题了
老师,帮忙看下本期的这个申报表数据对吗,账表核对提示本年累计的已交税额对不上的
你好!看这2个表,表上的数据是对得上的。你看前一期看看,看能不能对上
前期数据就是一开始上面发给您的图一和图四
你好!这样,建议你往前面查查,看到底是几月开始产生这个差异。 就是27与25行的差异,是什么时候开始的
那现在6月份的数据您看着对吗
你好!这个图上的,看着是没问题的。
好的,谢谢老师!
你好!不用客气的了