项目上是建筑的吗?借,工程施工福利费 贷,应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费 贷,银行存款。
老师,一般纳税人月末增值税都是怎么处理的?通常情况下大部分企业都会发生哪些进项销项这些
关键只是提前开了发票也没有付款啊,也没有提供服务啊,怎么计入预收账款
开了发票还没有提供服务,怎么确认收入啊,
老师先开了发票,没有付款,然后也还没有提供服务,怎么做账
农业合作社汇算清缴跟一般企业一样么?是不是有财政补贴拨款之类的要填个减免表?
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
还没支付
没有支付,不要做第二个分录。
那项目经理报的餐费应该如何入账呢,目前只有普票
具体的是什么业务发生的?
就是在项目上吃的饭 饭店的票 合计金额800多元
你好,那就是福利费,工程施工福利费还是上面的。
我放在管理费用 餐费可以吗?
可以的,可以这么做的
福利费不能全部税前扣除呀
那项目经理的体检费用能一起放在管理费用里面吗? 应该做那个二级明细比较好呢
福利费有发票的,按工资的14%抵扣所得税。
可以的,都是福利费。
也只能放在二级科目的福利费吗
账务处理是一样的嘛 借,工程施工福利费 贷,应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费 贷,其他应付款。
是的,对的,是这么做的。
借,管理费用福利费 贷,应付职工薪酬福利费 借,应付职工薪酬福利费 贷,其他应付款。
好,没有支付的不要做第二个。如果个人垫付了,可以做第二个。
他自己垫付啦 不然哪来的票哟
你好,那就做呀,还有其他的什么问题吗?
可以下次付项目备用金的时候做 借 应付职工薪酬 其他应付款 贷 银行存款吗? 这次就只做 借工程施工 福利费 贷应付职工薪酬?
可以的,可以这么做的。