你好!也是一样,借,固定资产贷,应付账款,你如果有补充计提折旧的就做补充折旧的凭证。
将原来的固定资产换一台新的固定资产,并且补回差价33000,这会计分录怎么写
固定资产漏做,补固定资产分录跟补折旧分录怎么写
购入固定资产分录,怎么写
固定资产 折旧分录怎么写?
固定资产处置分录怎么写
跨月冲红的发票,多缴纳的增值税当月会不会退回来
老师,A借B手机,B卖了手机給C旧手机商600,那A给C要回来,需要给C钱才能要回来吗?理由是什么,我记得有道题目很像,有一道是需要给钱,有一道是不能给钱就能要回来手机
建筑单位的职工的职称评审费,应计入管理费用下的那个名目?
注销公司,报表上有应收账款,应付账款,未分配利润存货等科目,如何处理啊
老师,1月到4月有一个原材料单价搞错,每个上涨1.3元,同时销售的产品也每个上升1.3元,不想改动前期报表,应该怎样做会计分录,材料的应付也是怎样处理
合同500元,客户少给9元,怎么开票
老师您好想咨询下我单位是粮食局国企,我单位有块地租给个人收到的租金咋样做账,未开具发票
老师,您好,专门借款和一般借款都有资 本化部分吗?
老师,月初a存货10千克,单价20 10号,购入a存货20千克,单价21,未付款b美金,汇率1:7 20号再购入a存货15千克,单价23 30号汇率1:7.1,把欠款付清 企业采用的是加权平均法计算,存货单价会守汇率影响吗
答案是不是错了,错了?
已经付过款的固定资产,以前有折旧过的,现在是换账套了好几个月补录
你好,你换了账套,直接按之前做的分录补就行了
新的账套但是没有把这个固定资金的余额记在期初余额里面
你好!这样的话,你不是期初都不平吗?
当时是用了一些方法调平了
你好,那你就补录这个固定资产,然后也按之前的方式去把差额调过去。
之前好像用的其他应收款,把账调平的
您好,你现在也一样可以这样做啊。