您好,其他应付款余额是贷方余额的话,需要转营业外收入,交所得税后才能注销

光大银行某支行接到开户单位科创贸易公司交来一份不定额银行本票及两联进账单,要求兑付本票款29100元,经审核,该本票是由本市建行签发的,作光大和建行相关会计分录。(需要详细分录和准确数字答案解答,谢谢)
# 提问#分公司注销时有其他应付款余额 怎么办?谢谢
# 提问 #分公司注销时有其他应付款余额怎么操作?谢谢
# 提问 #分公司注销时有其他应付款余额怎么操作?谢谢求准答案
# 提问 #分公司注销时有其他应付款余额怎么操作?谢谢求准答案 答案不一求准答案
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这是欠总公司的和业主的押金 还有别的法没?
您好,只要是这个科目有余额不会支付了,就要转,不然不会清税;或者您打款打出去,把这个科目抹掉,或者和其他的往来科目对冲,然后更新资产负债表和利润表,只要最后的资产负债表没有这些余额,就这样注销了
没有钱 欠总公司也不行吗?
独立核算的,要清税的,肯定不行
有老师说借其他应付款 贷利润分配 那利润增了不也得交税? 只把资产负债表弄成O 不管增这个利润 能行老师?我晕了
如果增了利润,本期利润不为0 ,当期肯定是要叫所得税的,实质是一样的,您的资产负债表要是平的,除了这个其他应付款外,还有哪个有余额,可以对冲一下