借:固定资产 应交税费-待认证进项税 贷:银行存款
老师好!七月份购买的固定资产,八月才拿到专票,请问这个进项税额七月份能抵扣吗?这张票是否可以做进七月份的账里?
请问上个月进项发票很多,还没抵扣完,这个月又买了固定资产车辆,不在抵扣了,那车辆做固定资产分录咋做
想问下 购买固定资产生产用的设备 那个专票进项税额可以抵扣吧?
公司是小规模纳税人购买了车辆,入固定资产了,下个月升到一般纳税人了,这个购车发票可以按照进项可以抵扣吗,咋做分录
请问老师,购买固定资产1万元,进项税1300,运输费500元,进项税45元。请问老师这个固定资产入账分录怎么写?
老师,中级实务中投资性房地产出租时计入其他业务收入,若公司主营是出租房屋 也是计入其他收入吗
老师你好工资有余额没有发完,人离职了余.041元这个怎么调整啊,还有一位员工多发了0.01元,这两个怎么处理会计分录怎么写,谢谢
老师,增值税申报表已经提交了,但是没有缴纳税金,是不是还可以更正数据,以新数据来计算税金?
建筑企业本月进项票抵销项票为零,还需要异地预缴吗
我司公户打款给对方单位,但是对方单位开票时开给了个人,个人又将款回给了我司老板(进的私户),我司的账现在怎么处理。
老师签了劳务合同不能按照正常的工资薪金来报个税要按照劳务所得进行预扣预缴 劳务所得4000以下扣除费用是800,4000以上是20%,税率是20%-40%,老师在个税怎么申报没有申报过,不会?有没有操作步骤呢?
你好老师,水资源税账务怎么处理
老师:您好!因甲单位没有款支付给我公司,要求我公司在云信平台做了一笔融资款,但到期支付是甲方,工行以贷款的方付支付给我公司款。这笔分录,我公司该怎么做啊!
公司采购了一辆三轮车,这个放固定资产后,折旧是折旧到管理费用,还是主营成本里。
如果老板虚开发票,会计怎么才能甩锅,平时开票要怎么留个心眼子
下个月抵扣呢
借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项