您好, 这个要一笔一笔对,肯定有做错的
老师好,之前的固定资产折旧费计入制造费用部分没有结转到生产成本,而是直接借:本年利润,贷:制造费用—折旧费,现调整怎么做会计分录
你好,开票。开:办公家具*沙发可以吗
老师就是保险的理赔无法确定放在营业外收入里面现金流量表是填那个科目
老师营业外收入在现金流量表那个科目
银行收到,抖音生活服务商家提现,借:银行,贷:营业外收入。这样可以吗
老师现金流量表最后是负数没事吧
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。每个月都有
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。为什么做营业外收入呀
你一个业务一个业务的对就可以了
科目用错的话也会导致不一致吗
比如哪方面的科目错了
老师 这个问题解决了 还有另一个问题 银行存款余额和银行存款末级科目的余额应该一直是一致的吗
是的,这个也要一一对应起来的
老师 我什么漏打了 应该是银行存款科目余额明细和银行存款末级科目的余额明细应该是每一笔都是一致的吗
是的,这个是要一致的
老师 那不一致怎么办
是哪方面不一样了?不太明白