你好,主营业务收入借方发生额132000,贷方发生额940000,填写利润表时,主营业务收入本期金额写940000—132000
老师好,之前的固定资产折旧费计入制造费用部分没有结转到生产成本,而是直接借:本年利润,贷:制造费用—折旧费,现调整怎么做会计分录
你好,开票。开:办公家具*沙发可以吗
老师就是保险的理赔无法确定放在营业外收入里面现金流量表是填那个科目
老师营业外收入在现金流量表那个科目
银行收到,抖音生活服务商家提现,借:银行,贷:营业外收入。这样可以吗
老师现金流量表最后是负数没事吧
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
银行收到,抖音生活服务商家提现,怎么写分录
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。每个月都有
你好,银行收到款。付款方是:招商银行信用卡中心待清算信用卡资金-收单商户批量支付款,备注:批量代付。为什么做营业外收入呀
老师,利润表主营业务收入不是根据试算平衡表填写吗,如果利润表主营业务收入写940000-132000,那试算平衡表主营业务收入本期发生额借贷方怎么填
你好,是根据科目发生额填写 这里试算平衡表,借方和贷方本期发生额都应当是 940000—132000,而不是 1072000 因为没有 借方和贷方发生额直接相加的原理(1072000= 940000%2B132000)
如果不相加,那T型账怎么登,借方发生额132000,贷方发生额940000,结转损益之后怎样才能使主营业务收入期末余额为零
你好,T型账借方发生额132000,贷方发生额940000 试算平衡表,借方和贷方本期发生额都应当是 940000—132000 结转损益分录是,借:主营业务收入940000—132000,贷:本年利润 940000—132000