您好,分录对的哇,得分的

第二张这是我列的分录,这样算是正确的吗?我觉得这种题如果每次都要列分录很麻烦,有直接的算法吗?
请问老师如下分录是否正确,圈起来的我都是做在一张凭证上的,可以吗?
老师,这个圈起来的什么意思,怎么计算得出来的?原先12000的长投,卖掉1/3后剩余长投的会计分录
我想问一下这几道题的分录怎么做?虽然说这个分录我做出来了,但是我不确定对不对,还有这个金额要怎么算?
老师能帮我写一下这几个题的分录吗?我不会算单价和最后一道题的那个表
请教下,本月新员工入职,开始交社保,在申报11月个税,应员工工资为0,本月社保在税务如果申报
老师,请问一下股东想退股的话,是不是必须要实缴之后才能退股呢?如果是没有实缴,可以做股权转让吗?(朴老师)
您好,公司是维修企业,维修后,对方确认后,才要求开发票,公司的电费和租赁费是计入了管理费用,部分人员工资和使用的材料还有设备的折旧(设备折旧前期没有收入时计入了管理费用),计入了生产成本,当月开发票,根据发票金额结转生产成本到主营业业务成本,全年企业所得税汇算清缴时,收入时按照当年的开票金额吗?
子母公司合并报表怎么做呢
请出口专业老师解答 老师,请问报关单上面是FOB价,国际运费先由我方垫付(由乙方支付),请问我公司垫付的运费银行这边能正常收汇吗?
老师,税务要求把暂估入账的原材料的供应商明细弄出来,可是他们以前入账的时候根本就没有这么去分过,都是汇总算的,我要怎么去解释好呢
老师出现这种情况需要调整吗
老师你好,我发现快账利润合计到25.11月,差额有1分钱,这个是怎么会有差额呢?
请问老师新注册公司,10收到的发票做账时做到了9月可以吗
想请教你:做内账时,收入、成本、费用里的专用发票的税额有区分出来吗?例1:进了一批货含税金额是113元,对方开了一张专用发票,即不含税金额是100元,税额是13元,那你做成本是113元,还是100元呢?例2:你销售一批商品,含税金额是1130元(包含税额130元在内),那你做收入是1130元还是1000元呢?例3:本月要交增值税及附加税共800元,你是直接计提增值税吗(借营业税金及附加,贷应交税费-增值税),是这样做吗?
答案是这个,但是我不会,我就只会算到那个步骤了按照那个步骤的金额来写分录!是不是必须把初始的无形资产的摊销减值准备那些全部搬过去才得分嘛
您好,考试要考分录还确实要把摊销都写上,425您不是都计算出来了么, 确实要全部搬过去的
我就只会按照算数出来的列分录,组合不会
哦哦,您会算了,就是知道哪个科目,把列式里数字换成科目,然后按借贷方向放入分录里