借应付账款 贷应收账款

老师好 我问下以房抵债账务处理怎么做?比如客户欠我们的钱(100万),把房子抵给我们,我们欠供应商的钱(100万),我们把房子又抵给供应商。但是不经过我们这,直接是客户把房子抵给供应商的这种情形。
老师好 请问我们帮客户在供应商那里买了一个东西 我们先付了钱给供应商了 然后再拿给客户 之后再给客户收钱 我们付钱给客户的时候怎么做凭证呢?
老师晚上好,我们代国内的客户交关税,然后国内的客户再把钱转给我们,这样操作会不会有什么风险呀?(就是我们公司卖东西,国内的客户只是中间商,我们直接出口给客户的客户,中间商这个客户给我们付钱)
客户欠我们款,我们欠供应商的款,现在客户把欠我们的款转了一部分给我们供应商,现在供应商要把这部分款退给我们要怎么处理?
老师,我们的货,是供应商质量发货给我们的客户,然后客户退货了,退货的运费是厂家代我们付了,然后厂家开了张运费发票给我们,那这个发票,我要怎么做会计科目,按理应该和产品一起做成本,可是产品退货了,就没有开产品发票
月末盘点,除了原材料和产成品外,还有要盘点在制,如果盘点在制的话,在制是原材料还是产成品呢?
我们领导购买了衣服送额户,这个记到哪个科目呢,/
老师我现在在年报,年报财务报表是不是按照25.12月的财务报表数据去填写就可以了,填写四季度期末的金额对吧?
你好,老师,,2026年2月 工商做股东变更,,现在做2025年度工商年报,年度内是否发生股权转让, ,选否 还是 是 ?
更正2025年增值税申报表收入,那么季度水利基金印花税可需要更正了
老师 这个制造业的成本结转的话 是今年3月开始投产的 但是好多东西仓库都只有5月的数据 还都不齐 像这个怎么结转
老师,请问一下,最近税局有新政策开票商品编码吗
我们收物业管理费,因为是殡葬行业,之前开发票生活服务,现在开不了,说要开生产生活服务。这个我们觉得这个项目不行,现在开不了票咋办
需要别人帮忙,给点好处费,疏通关系促进目标达成,这个塞钱是属于什么费,内账怎么记账呢
出纳备用金转账付工资要什么凭证吗?
那之前客户欠我们的钱的会计科目应该怎么做?没有银行回单没事吧
贷方应收账款减少了,就表示把应收账款冲销。