您好,我们以后不用辅助核算,都用二级科目(把往来单位作为科目名称)的话,那余额录入二级明细科目里
老师你好,我根据系统科目余额表,做了手工的资产负债表,发现和系统生成的资产负债表不同,但是都是试算平衡的,然后我又核对了科目余额表和明细账科目合计数,数字都没有出入,我该怎么办呢,我现在要建新一年的账,需要期初数据,现在不确定期末结转的数据是否准确。我是用科目余额表登期初数据的。
1、操作员的编号必须录入且唯一。2、如果没有发现数据损坏,一般不用进行数据备份。3、一个帐套中只能有一个系统管理员,但是帐套主管可以有多个。4、为了进行明细核算,所以的供应商和客户必须分类。5、客户档案必须在最末级客户分类下进行增加。6、如果科目中已经录入期初余额,则不能删除。7、期初余额试算不平衡,则不能记账,也不能填制凭证。8、凭证的每行必须有摘要内容,且不同行的摘要内容必须不同。9、红字凭证应视同正常凭证进行保存和管理。10、取消出纳签字可以由会计主管代替出纳进行操作。 这是是判断题
1、收到单位零余额账户代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,本月取得的财政授权支付额度150万元。2、某行政单位买购专用设备,财政直接支付60万元,设备运回即投入使用(增值税略)。3、某事业单位收到上级部门拨来的补助资金30万元。4、某部属高校收到开户银行的到账通知书,收到所在地市财政局拔付给单位的一笔经费70万元,用于学校发展。5、某行政单位通过零余额账户支付水电费3万元。6、某事业单位通过银行存款转账支付上月应交的单位所得税1万元。了、某高校一次性还本付息归还建设教学大楼的长期借款本金500万元,利息10万元。8、某行政单位在无偿调出一台设备过程中,发生运费2000元,单位以零余额账户支付。9,年末,某事业单位根据规定计提职工福利基金20万元。10、年末,某行政单位“财政拨款结转”明细科日“本年收支结转”货方余额17万元,“年初余额调整,货方余额3万元,“归集调入”货方余额2万元,将这些明细科目余额结平。(编织相应财务会计和预算会计分录)
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
请问老师,我在辅助核算里面设置好了预付账款的供应商名称,科目管理里面也做了修改,但是预付账款的下面为啥不显示二级明细科目,我只好设置子科目,但后面期初设置里不显示二级明细科目,导致我没法填余额进去
公司在外面买了一批车,收到了过户开的二手车销售发票,同时也收到卖家给开的固定资产转让发票,这个怎么入账发票
个人劳务费发票开票流程,以及交多少税
老师,关税特殊形式进口那个 修理就是料件费和修理费 而加工就是加工费,料件费,运费,保险费,以及相关费用 可不可以这理解,修理是以达到80%到100% 而加工是50%到70% 对于结果来说一个是有极限,一个还有待增加 因为我总觉得修理也得有运费了?
老师,我们经营范围是技术开发和产品销售,比如我们进来的电容,但是我们卖出去的是仪表,这样可以吗,
郭老师请问老师去年其他应收款是负数,忘记挂科目了,那我今年怎么把负数变成正数,去年直接做了收到其他应收款,然后之前没有挂帐怎么办
请问老师去年其他应收款是负数,忘记挂科目了,那我今年怎么把负数变成正数,去年直接做了收到其他应收款,然后之前没有挂帐怎么办
老师 我们融资租赁一台设备 金额是535万 然后首付了107万 还应付本金428万 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次没有 第二次二期利息对方开了专票含税15100.72 (13363.47+1737.25税),这个怎么做分录 ,我得软件上没有未确认融资费用这个科目
老师我支了2000的差旅费,剩余800我要退回,但是其中有几百我要充现金,我要怎么做账
保守型筹资策略淡季有短期金融资产,为什么呢?
老板喜欢公户里的钱转到他私人账户里,比如公户里面有100万,这个老板呢,他偏偏要把那100万转10万走,我又不能不做账,那我做账的时候做什么账吖其他应收款。因为这个钱我要收回来的《请问这10万的钱怎么收回来?》
因为我是04年4月份把辅助核算的余额调成二级明细科目的,如果把期初之前辅助核算科目的余额现在调到二级明细期初里面,会不会导致数据错误
哦,这个情况不行的,因为1-3月还在用辅助核算呢,您只能在4月用分录把余额调整到明细科目里