同学你好,建设工程合同会较贴近。

老师您好!请问,印花税是看合同还是看业务实质?比如我公司签订了一份设备租赁合同,但实际业务是对方提供了设备也配备了操作人员,对方开的发票是建筑服务发票。
老师,我公司签订的租赁合同,实际上提供的是建筑服务,也就是说提供机械和操作人员,该合同缴纳印花税,是否可以按照建设工程服务合同缴纳
公司签了一个设备租赁(带设备操作者的)合同,开票是开的9%的建筑服务下面的设备租赁。缴印花税应该算作租赁合同还是算作建筑工程合同
公司签了一个带设备操作者的机械租赁合同,开票是开的9%的建筑服务下面的租赁费。缴印花税应该算作租赁合同还是算作建筑工程合同
公司签订了劳务及设备租赁合同,属于带设备的提供劳务服务,合同里面没有区分劳务和租赁分别涉及到的金额。开票时公司开具的是建筑服务9%,这样的合同缴纳印花税应该算作技术服务,还是算作建设工程,还是算作租赁合同。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账