收回时冲减计提的社保就行

老师请问下员工就是不愿意交社保怎么办,他自己在外面也没有交,这样子公司这边工资如果申报上去又没有参保公司又担心被补社保,不入账又少了这个人的工资费用。怎么处理好呢?
您好,公司给个人挂靠社保和公积金,每月给这个人发扣除个人承担的社保和公积金后的工资,这个人再把收到的工资转给老板个人,如果这个的社保和公积金公司+个人全部由他承担,该怎么跟这个人收款呢?
您好,请问公司员工离职,社保未及时减员,然后为这个员工多交了一个月社保,也没找员工要,算公司的,怎么做账呢多的部分
如果员工要求不交社保,然后我们公司给予他社保补贴,这个应该怎样做账务个和税务处理
老师,我们员工A2月离职了,然后3月交了她的社保,他把社保公司+个人部分全部又转回了公司账户,我应该怎么做账呢?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
老师您好,比如,我给员工交公积金和工资的时候 是 借:营业费用 ——工资 2000 贷:应付职工薪酬——工资 2000 借:营业费用 —公积金 500 贷:应付职工薪酬——社保 500 然后收回自行承担工资780和公积金220 借:银行存款 1000 贷:应付职工薪酬 ——工资 780 应付职工薪酬 ——公积金220 借:营业费用——工资 -780 贷:应付职工薪酬——工资 -780 借:营业费用 ——公积金220 贷:应付职工薪酬——公积金220
老师这样写对嘛
借:营业费用 ——公积金-220 贷:应付职工薪酬——公积金-220
没明白为啥要收回呢?意思是公司部分由员工自己交?
就是公司的规定
意思是公司部分由员工自己交,公司要收回?
是的老师 个别的需要收回
发放工资时扣社保和公积金,不计提他的公司部分 借:应付职工薪酬——工资2000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人和公司部分)1000 银行存款1000 4上交杜保公积金 借: 其他应付款—社保780 公积金(个人和公司部分)220 1000 贷:库存现金/银行存款1000
是这样的,公司需要先交,如果业绩不达标个别的需要收回
那么正常计提公司的分录 借:营业费用 ——公积金 220 贷:应付职工薪酬——公积金 220 支付公司部分时 借:应付职工薪酬——公积金220 贷:银行存款220 收回 借:银行存款 220 借:营业费用 ——公积金 -220
老师你做的是公积金部分是不
是的,社保部分按照一样的方式处理就行