借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借库存现金,贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师根据下图,进项税额转出不是30*0.13+4*0.09=4.26吗,为什么等于3.74万
普票能抵扣,专票不能抵扣还分小规模和一般纳税人之分吗
请问,现金流量表的支付职工以及为职工支付的现金,工资是统计应发工资,还是实发工资
董老师:还是刚刚的问题,有个地方,想继续请教您下~
在税务稽查中,增值税申报收入与企业所得税申报收入之间的不一致经常受到关注。导致这种差异的可能原因有哪些?
支付工资和收回个人社保的会计分录
你好老师个体户经营超市购买的扩音器会计分录怎么做
你好老师个体户经营超市去购蔬菜发生的饭费住宿会计分录怎么做
小规模纳税人可以收一般纳税人的发票吗
以前年度电费单今年收到,如何作会计分录
老师!我现在做了这个分录,要怎么修改呢:借:库存现金 贷:营业外收入-非流动资产处置净收益 应缴税费(销项税额)
老婆,你就做了这一个吗?其他的做了没有?如果没有的话,你上面的分录不变,金额是负数,然后再写上我上面的。
写错了 你就做了这一个吗?其他的做了没有?如果没有的话,你上面的分录不变,金额是负数,然后再写上我上面的。
只做了这个
你做的那个分录不变,金额是负数,然后再做我写的。
借:固定资产清理 累计折旧, 贷:固定资产 不好意思老师!还是有点懵,现在收到了现金含税68000(税费7823.01,收入60176.99),做固定资产清理的话金额是做68000吗,谢谢老师
你写的这个固定资产清理是原值减去累计折旧的。你这个固定资产折旧了多少金额,这个累计折旧就是多少。然后,固定资产是你当时购买的固定资产的原值。
借库存现金68000贷固定资产清理60176.99,应交税费,应交增值税销项7823.01。
谢谢老师
不用客气 工作愉快。
老师这样再做一笔收入转结就可以了,对吧
你好,把固定资产清理的余额结转了就可以。