同学,你好 可以一起入 借:固定资产 贷:银行存款 一起折旧 借:工程施工 贷:累计折旧

老师,我们公司是房地产开发有限责任公司,请问一下公司购买空调,费用报销单(老板已签同意支付)和专用发票显示时间是2020年6月16日,可银行的电子回单上(注:老板在电子回单也签了同意支付)的支付款时间是7月10日,请问这怎么写分录?空调有折旧年限吗?是折旧几年?折旧要按月计提吗?如要的话又怎么写分录呢?
1.甲公司一般纳税人,2019年6月购入一台不需要安装的生产设备一台,专用发票上注明的价款88万元,税款11.44万元,另支付保险费3万元,装卸费2万元,运输费7万元,进项税0.93万元,所有款项均以银行存款支付。预计使用5年,预计净残值为2万元,直线法折旧。要求:(1)作购进设备的分录(2)计算19年的折旧并作分录(设备折旧计入制造费用)2.甲公司一般纳税人,对一条生产线进行更新,生产线原值100万元,已提折旧20万元,对生产线的核心部件进行更换,该核心部件的原值40万,购进新的核心部件价款60万元,进项税7.8万元,安装费10万元,税款0.6万元,作更新改造的相关分录(作6笔分录)3.甲公司某月计提固定资产折旧:行政管理部门固定资产折旧10万元,专设销售机构的折旧2万元,生产设备的折旧8万元,作计提折旧的分录
1.甲公司一般纳税人,2019年6月购入一台不需要安装的生产设备一台,专用发票上注明的价款88万元,税款11.44万元,另支付保险费3万元,装卸费2万元,运输费7万元,进项税0.93万元,所有款项均以银行存款支付。预计使用5年,预计净残值为2万元,直线法折旧。要求:(1)作购进设备的分录(2)计算19年的折旧并作分录(设备折旧计入制造费用)2.甲公司一般纳税人,对一条生产线进行更新,生产线原值100万元,已提折旧20万元,对生产线的核心部件进行更换,该核心部件的原值40万,购进新的核心部件价款60万元,进项税7.8万元,安装费10万元,税款0.6万元,作更新改造的相关分录(作6笔分录)3.甲公司某月计提固定资产折旧:行政管理部门固定资产折旧10万元,专设销售机构的折旧2万元,生产设备的折旧8万元,作计提折旧的分录
1.甲公司一般纳税人,2019年6月购入一台不需要安装的生产设备•-台,专用发票上注明的价款88万元,税款11.44万元,另支付保险费3万元,装卸费2万元,运输费7万元,进项税0.93万元,所有款项均以银行存款支付。预计使用5年,预计净残值为2万元,直线法折1旧。要求:(1)作购进设备的分录(2)计算19年的折1日并作分录(设备折旧日计入制造费用)2.甲公司一般纳税人,对一条生产线进行更新,生产线原值100万元,已提折1旧日20万元,对生产线的核心部件进行更换,该核心部件的原值40万,购进新的核心部件价款60万元,进项税7.8万元,安装费10万元,税款0.6万元,作更新改造的相关分录(作6笔分录)3.甲公司某月计提固定资产折旧:行政管理部门固定资产折1日10万元,专设销售机构的折1日2万元,生产设备的折1日8万元,作计提折旧的分录
2、某市百货公司为增值税一般纳税人,2021年6月发生以下业务:(1)销售电视机,共销售150台,每台价格3000元(不含税);同时用商场的货车运输,收取送货运费10000元;(2)销售空调机250台,每台售价2500元(不含税),另收取安装费每台100元。(3)将商场自用两年的小汽车一辆,以15万元(含税)的价格出售,开具增值税专用发票,其账面原价14万元,已提折旧2万元。(4)促销某型号洗衣机100台,每台价格1600元,全部销售给某使用单位,已开具增值税专用发票。由于一次购货较大,给予10%折扣,折扣金额开在一张发票的金额栏上。.(5)以旧换新销售金银首饰,取得收入32.6万元,同时取得旧的金项链,作价10万元。实际取得货款价税合计22.6万元。(6)购进空调机500台,取得增值税专用发票注明价款20万元,没有付款。月末入库时,发现毁损20%,经查系管理不善造成损毁。(7)购进电冰箱120台,取得增值税发票注明价款36万元(不含税),但商场因资金困难仅支付了50%的货款,余款在下月支付;因质量原因,将上期购进电冰箱20台退回厂家(价格同本期),并取得厂家开具的红
个税申报时,专项扣除有几个月没有添加扣除,汇算清缴时,还可以扣除吗
老师,新年好,请教下,债券的溢价和折价实际利率法根据债券面值的现值乘上实际利率算出的利息与票面利息的差异求得;而债券计提利息用票面利率和票面金额,实际利率与支付成本求得的两国差来转到投资收益,实际利率法和利息计提两种情绪有关联么,实务中是怎么操作呢?
这种邮票普通发票的税额可以抵进项税吗?税局上显示可以
收入的确认和发票有什么关系,如果没有开发票,发货了,收入确认吗。如果确认了之后怎么查欠票。
老师,往来对账怎么看欠款和欠票。
您好老师,我想问一下,我们公司2025年9月份,上报为开票收入,会计分路: 借:预收账款~5000元 贷:主营业务收入~为开票收入~4550元 应交税费~应交增值税~450元 2026年1月份客户要求开发票了,现在怎么分录
当月缴纳当月社保还需要计提吗。缴纳一般在15号前,那我计提需要再什么时候操作分录
老师,CPA大学在读可以考吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问忘记计提了折旧,这个月补2个月可以吗?
实收资本认缴到账有什么区别,认缴现在新规要几年到账啊
还需要一步吧,应交税费-应交增值税(进项税额)
同学,你好 可以一起入 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款 一起折旧 借:工程施工 贷:累计折旧