你好!这个你让对方发对账单给你,就是说你们欠他们这笔钱。是什么时候签的?把对应的单据给你看一下。
老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ,钱已经付了,但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ? 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票,这怎么做分录呢?
老师你好,我们给客户打款,客户提供的账号,款已经付过去了,但是客户又说他账号提供错了,账号注销了,那他的账号注销了,钱会退到我们账上吗
老师好。货我们已经给客户了,但是破损了,我们收到平台的钱,又通过平台退给客户了。但是我们的货是给了客户了,然后快递把钱赔付给我们了 。这怎么做账务处理?
老师好。货我们已经给客户了,但是破损了,我们收到平台的钱,又通过平台退给客户了。但是我们的货是给了客户了,然后快递把钱赔付给我们了 。这怎么做账务处理?
老师,你好!是这样的我们收到别人开给我们的打印费19523.44的发票,但是客户说我们还欠他们4297.17未付,其他的钱老板已经付了,但是我在应付账款-客户名称上没找到,这个怎么处理呢
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
老师,请问收的会员费,入账预收账款,必须按会员名字一个一个的设置明细科目吗?然后每次消费多少后也要一个人一个人的计入收入吗?有没有简便打包的方法?谢谢
他们说的,有些是老板微信支付的,有些是支付宝支付的。但是之前同事做的都没有体现出来
你好,这个要有单。你如果之前没有做,就补做进去