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公司车辆保险费 4月我们银行先支付 10000元 7月保险公司开具的发票 专票 6000元 普通发票4000元 专票我拿去抵扣了 。请问会计分录要怎么写才能平

2024-07-26 23:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-26 23:42

你好,支付的时候借:预付账款10000贷:银行存款10000 发票借:管理费用-车辆保险(不含税金额) 应交税费-应交增值税-进 贷:预付账款

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快账用户6798 追问 2024-07-26 23:43

不管他开的普通发票,都一起算进去是吧

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齐红老师 解答 2024-07-26 23:45

是的,一起算进去的了

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快账用户6798 追问 2024-07-26 23:46

我刚刚看了,它不是同一个月开的发票。6月开了6000专票 7月开了4000

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齐红老师 解答 2024-07-26 23:52

那就直接6月借:管理费用-车辆保险(不含税金额) 应交税费-应交增值税-进 贷:银行存款10000 7月的发票放到6月这个凭证后

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快账用户6798 追问 2024-07-26 23:53

能这样做么?7月开的发票做到6月?

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齐红老师 解答 2024-07-27 09:48

可以这个做的,没问题

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你好,支付的时候借:预付账款10000贷:银行存款10000 发票借:管理费用-车辆保险(不含税金额) 应交税费-应交增值税-进 贷:预付账款
2024-07-26
那你4月付钱的时候怎么做的账务处理?
2024-07-26
你好 保险费 借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 车船税 借:税金及附加      ,   贷:应交税费—车船税 借:应交税费—车船税  , 贷:银行存款
2022-06-13
你好 借管理费用 车船税,贷银行 借税金及附加,贷应交税费 
2023-05-18
您好,这个的话,你们就是 借 其他应收款 4000 贷 银行存款4000 之后看他给你们多
2023-12-06
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