那你4月付钱的时候怎么做的账务处理?
房地产开发企业进项留底抵欠缴增值税的主表中多缴为负数,现我已跟业主开具发票需要抵扣这个多缴为负数的金额,应填写增值税哪个表?
老师 咨询一下,所有物料都能通过周转材料-低值易耗品 过渡吗 包括行政采购的所有物资和机器维修涉及的备品备件这些
查账征收的个体户,必须建账吗
老师你好,4月报税 进项发票大于销项发票,怎么计提增值税,怎么做分录?谢谢
医保停缴一个月后再缴纳多久能使用
大神: 有一个问题我一直忘了问,就是我们开票给业主方譬如是100万,但因为我们老板又挂靠这个业主方旗下的分公司,他们每次从我们的回款中扣除一笔管理费还有一笔税金,我们实际收到的款只有90多万了,这差额如何处理,对方也不给我们开票啥的
以公司名义买车有啥要求,需要涉及哪些税费
求,实操报税相关资料
请问老师 印花税现金支付 账务处理怎么做
请问选用企业会计准则,年度财务报表中的利润表如何填写?
挂应付账款
借:应付账款 10000 贷:管理费用 9660.38 应交税费-应交增值税 进项税 339.62
你这错了吧,我们用银行支付
你说你4月份挂应付账款 借:应付账款 10000 贷:银行账款 10000 上面分录写反了 借:管理费用 9660.38 应交税费-应交增值税 进项税 339.62 贷:应付账款 10000
然后它发票是6-7月开的
对啊 你6 7月再做管理费用这笔分录就行
但是它6月开了6000专票 7月开4000普通发票啊
并不是一个月开的
那就分开做啊 6月 计提管理费用6000/1.06 7月计提4000