那你4月付钱的时候怎么做的账务处理?

公司买的酒用来招待的,付款内容应该怎么写,写接待还是招待
老师你好,我们是商贸公司,我们的蔬菜还有肉是免税的,那么我们购进的用于冷藏肉的一些服务这些进项票能抵扣吗
老师,房地产公司都有哪些税种
你好,想问问关于让对方开票问题,我们付了个低压电器安装费,对方说他们开不了这类的票,说开其他的就行,可以开成设备租赁类的吗?或开配电设备控制,五金的?这样合适吗?
公司既做图书也做母婴用品,但是图书有收入,母婴用品没有收入,实际母婴是老板孩子的话费,请问老师,我如果做账的话 这部分费用怎么合理。
老师,园林绿化养护费,开票大类是什么
你好,老师 请问一下 水泥混凝土取消简易征收了,是在哪一个网站去下载红头文件
税务稽查我公司2023年度有过期药品,下达告知书让相关药品进项税额转出,并有罚款,请问怎么调账和报表?会计科目怎么做?谢谢
公司寄售糕点税率多少
报考中级,没有上班,可以报名吗
挂应付账款
借:应付账款 10000 贷:管理费用 9660.38 应交税费-应交增值税 进项税 339.62
你这错了吧,我们用银行支付
你说你4月份挂应付账款 借:应付账款 10000 贷:银行账款 10000 上面分录写反了 借:管理费用 9660.38 应交税费-应交增值税 进项税 339.62 贷:应付账款 10000
然后它发票是6-7月开的
对啊 你6 7月再做管理费用这笔分录就行
但是它6月开了6000专票 7月开4000普通发票啊
并不是一个月开的
那就分开做啊 6月 计提管理费用6000/1.06 7月计提4000