你好,《中华人民共和国印花税法》第五条明确规定了印花税的计税依据,具体如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。

23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
那我们二季度营业收入是98087.15这个数,我填这个数为计数依据没错吧老师
你好,收入填这个数没错的。还有购入的也要填。比如购买原材料的金额
购入的也要填?是要加在一起填写吗
老师,我直接在电子税务局查询取得发票金额和开具发票金额加一起填写计税依据就可以是吗
购入的也要填?是要加在一起填写吗:是的哦
老师,我直接在电子税务局查询取得发票金额和开具发票金额加一起填写计税依据就可以是吗:是的哦哦
老师现在已经过了申报期了,而且当时印花税我已经交了,我再更正申报重新提交还可以吗
你好可以的,可以更正
老师,我填写了电子税务局的取得发票数和开具发票数,提示这个,取得的发票有一些我没抵扣也没用作费用,是不是就不能填
我直接填二季度营业收入和营业成本的合计数可以吗
取得发票如果是费用类不用填,本月的成本类填进去
我直接填二季度营业收入和营业成本的合计数可以吗:不可以哦,成本不等于购货金额