您好,按次申报是可以补上的
印花税核定的是按年征收,但是申报的时候没注意到,在每次发生的时候都按次进行申报并缴纳税款了,现在需要申报年度印花税了,需要怎么办,直接零申报可以吗
老师好,请问印花税可以按次申报吗,可以一次性申报以前年度至今的印花税吗
老师,印花税没核定,按次申报可以补报以前月份的吗?
以前年度没有申报过印花税,今年可以一次性补缴吗
老师,以前年度会计没有申报印花税,现在按次申报的时候自行补上可以吗
作为商贸行业的企业,为什么公司要把入库之前的商品发生的运费、装卸费、管理费等费用加到该批货的商品成本去呢?
做内账的 收到赠品:是做了借库存商品 贷营业外收入 结转:借营业外收入 贷 本年利润 现在要把部分赠品做成营业外成本 怎么
请问老师,过半数和1/2以上有什么区别
厂房租赁,要对方开票,税额有哪些
管理费用-开办费,可以税前全额扣除吗?
提单多柜合并出一票,报关单一票一柜申报,是否可以?
老师,早上好,请问一下,总收入同比是(本期减上期)除本期,净利润同比是(本期减上期)除上期,不理解的是为啥净利润是除上期,而不是除本期
请问下固定资产入账价值是有多少金额范围标准吗?我们工程部购买了变频电源1000W,2台,金额共4700,请问是要进固定资料,还是进入工程费用
请问老师。今年的年终奖一定要在12月31号之前发下去
老师 销售货物的成本怎么记分录
这样没有滞纳金是吧?
是的,这种情况没有滞纳金的
好呢,谢谢老师
顺便再问下软件和信息技术服务业没有不交印花税的政策吧,我看之前会计没有报这个
这两个就不确定是否缴纳了
那我怎么查这个有没优惠政策的信息呢
这个最好和当地税务确认一下呢
我查的我们企业纳税信息里没有这个税种的认定是不是就不用交呢,还是只要发生应税行为就该缴纳
只要是发生了纳税义务就需要申报