船舶设备制造加工主要涉及以下一些税种: 增值税: 1. 如果是一般纳税人,销售船舶设备制造加工业务税率通常为13% (特殊情况下如涉及一些即征即退等优惠政策等除外)。 2. 若是小规模纳税人则征收率为3%(目前减按1%征收,至2024年12月31日)。对于生产工期超过12个月的大型船舶等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天确认纳税义务。 企业所得税: 1. 税率一般为25% 。如果符合小型微利企业条件(年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等 ),年应纳税所得额不超过100万元的部分,实际税率为5% ;超过100万元但不超过300万元的部分,实际税率为10%。 2. 高新技术企业等可适用15%等优惠税率。 城市维护建设税: 以实际缴纳的增值税、消费税税额为计税依据,税率根据所在地不同分为市区7%、县城和镇5%、乡村等其他区域1% 。 教育费附加: 通常按实际缴纳增值税的3%缴纳。 地方教育附加: 一般按实际缴纳增值税的1 - 2%(不同地区可能比例不同)缴纳。 印花税: 1. 签订的加工承揽合同等合同按合同金额的一定比例缴纳印花税(如加工承揽合同按加工或承揽收入0.5‰贴花等 )。 2. 如涉及实收资本、资本公积增加等情况也涉及印花税。

我公司制造大型机械设备,属于真空设备行业,节能行业,有没有什么税收优惠?
老师,工商年报要统计特种设备数量,什么设备属于特种设备
船舶及其他航运设备属于什么行业,实操课听什么类型的?
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#提问#请问老师,我是造船厂一般纳税人,别的船厂的船停靠在我公司码头,我公司收船舶管理费,属于什么税目?
请教,总公司的车,分公司使用,缴纳保险费,在分公司报账可以不
2019年前亏损200万,2020年-2025年9月盈利10万,注销时,是不是不能弥补往年亏损?5年内是怎么算?其他应付款205万转营业外收入是弥补往年亏损后缴纳所得税还是怎么样?是205万-10万+10万来计算所得税吗?
发票开出去3年了,金额为33000元,现在客户说要打折付款,实际只付30000元,怎么做凭证?
个人独资企业,年底做汇算清缴时,业主平时不是按月发的有工资吗?到年底,假如发了10万元,是不是这个10万元不能使用,要另外扣除了,就是调增?
物业公司名下有个自己的房产,出租了一部分自用了一部分,现在税管员联系补交2023年至2025的土地使用税和房产税,之前没有这个税种,现在税源采集需要重新采集一下,请问老师怎么具体操作了,有图最好
未分配利润过大怎么处理?
老师这个金额包括工费经费吗?
我想问下,外账公司给我们做账时,房租费是一年一付的,他没有做任何计提,而是在12月底的那次账中一次性扣减成本的,这样做账对吗?有没有什么风险
一般纳税人企业,今年汇算清缴的时候是小微企业,但第三季度利润超过300万,企业所得税按25%预缴,那附加税和印花税还能享受减半征收吗
那如果不办理退税对我们有什么影响呢