亲爱的同学你好。这题属于资产组减值是第七章资产减值的内容。

老师这里是财管第几章的内容
这是经济法第几章第几节的内容?
老师,这个答案是第几章的那块内容?
题不重要,想知道这个联合单位是财管第几章的内容?
老师 这个是什么公式呢 是财管第几章的内容呢
老师,我公司是电商公司,我公司是小规模纳税人,在电商平台销售货品收到款是含税价对吗?比如一个订单的金额是59.9元,那收入是59.9/1.01=59.31元,销项税是0.22元?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
同学你好,如果问题已经解决,麻烦给老师以一个好评~
这个分摊减值是怎么计算的
同学你好。资产组由厂房,P、Q、专利组成,他们得账面价值合计为3000%2B2000%2B4000%2B1000=10000,该资产组可收回金额7500.则合计减值金额10000-7500=2500。减值比例为2500/10000=0.25。 按照账面价值分摊,厂房应该减值3000*0.25=750。但是因为厂房得可收回金额为2700,也就是说厂房只减值了300。所以厂房只能分摊减值300。 按照账面价值分摊,Q应该减值4000*0.25=1000,但是 Q设备可收回金额4000-3000=1000。正好相等,所以Q分摊减值1000. 现在尚未分摊得减值就是P和专利,这两个没有单独得可收回金额,无需单独考虑。 然后厂房和Q合计分摊减值300%2B1000=1300,尚未分摊得减值还有2500-1300=1200。这1200只能由P和专利分摊。 P得账面2000,。专利账面1000.P占此两项账面价值得比例为2000/(2000%2B1000)=0.666667,应该分摊减值1200*0.66666667=800.0, 则专利分摊剩余得减值1200-800=400。 计提减值后各项资产的账面价值分别为: 厂房=3 000-300=2 700(万元) 生产设备P=2 000-800=1 200(万元) 生产设备Q=4 000-1 000=3 000(万元) 专利=1000-400=600