你好,那你不是虚假业务了
老师,公司项目甲方不给我们签合同,让我们提供劳务发票(相当于我们是班组),走民工工资形式给我们付款,甲方发工资给民工,然后民工把工资退到老板账上,这个分录怎么做?
老师,建筑公司,有一笔农民工工资走进来,是分包方付给我们的工程款,但是他们现在要以农民工工资的形式进来,这个要计入成本的吗
老师,上个月分工公司给我们开了一张发票,现在说他们要红冲了这张发票,因为甲方要通过农民工工资的形式直接代我们付给分包方的工人,这个我们公司要怎么处理呢?要求分包方提供跟发票一样金额的工资表?
我们公司做工程的,底下有很多班组,其中一个班组,然后现在给我们开了发票,但对方要我们把款项以代发工资的形式,直接转给班组成员的农民工,以代发工资转给农民工,请问这样可以吗?
老师,我们分包了一个工程项目,甲方在支付进度款时,有一部分是用农民工工资专用户以工资形式直接支付给我们公司农民工(我们做工资表提交给甲方的),对于这部分进度款,我们还需要开发票给甲方吗?现在甲方要求我们对这部分开票。
老师你好!电动机属那种固定资产呢
老师,我想问下收到固定资产罚款,怎么入账,固定资产按照原值入帐吗?
老师好,社保缴满15年了课退休,需要满足那些条件啦
请问老师,现在申报的企业所得税申报表中的实际支付给职工的应付职工薪酬填写什么
老师,财务报表季度报利润表里面的本期金额是导出的利润表的本年累计金额吧?
你好老师 我这个月的收入是64421.3 是不是应交税费64421.3*0.13=8374但是我科目余额表表上应交税费是7411 是哪里的问题
老师你好,我家是童装生产工厂,面料和辅料供应商每个月都是挂应付,但是在挂应付的时候合计完总货款都会抹零,我想问一下我是直接挂帐抹零后的金额呢还是将抹零体现出来,计入营业外收入-抹零,那种账务处理方式比较合适
残疾人就业保障金是看账上的应交工资,也就是计提的工资?
老师,从这个月利润有点高,从研发支出调出20万到销售成本结转,如何做分录呢?研发支出借方有73万
请问老师,这个月工资,12000和8150分别扣多少个税呀