借库存现金 贷银行存款就成了
老师,我3月份有一张进项发票,当时做,借:库存商品 借:应交税费—待认证进项税额 贷 :银行存款,7月份发现开错发票,让供应商红冲并开具正确发票,那这个月应该怎么红冲,主要是分录怎么写
付款 借:预付账款 602030 贷:银行存款602030 收到发票 借:库存商品/应交增值税进项44702 贷:预付账款 44702 收到退货款 借:银行存款562025 贷:预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账,因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录
像这样的原始凭证是不是 直接做 借,库存商品 应交税金(进项)贷,银行存款,不需要去做应付账款科目,再去付了银行存款了,直接可以做一笔分录
请问老8月有一张专票未认证借库存商品 借未认证进项税 贷应付账款某某公司。9月认证了以后怎么做分录
老师你好,有一张进项库存商品增加,进项6月认证,付款方式弄错了,应付账款当库存现金出去了。7月银行付款。这个凭证这么做
请问老师,外人拿公章和法人章,会对公司做什么不好的事情么?
税前工资,申报工资,有什么不同,税前工资减掉社保和公积金吗
是2022年3月份出口的,出口发票2022年7月份才开出口发票。
老师,公司股东和员工的医疗费用能入账不?计入什么科目?
为什么说,息税前利润水平越低,财务杠杆效应越大?息税前利润不是在分母上吗?
老师,你好,有资产负债表和利润表和科目余额表的课听么,给推荐下哈,谢谢。
老师跨市的非独立核算分公司如何做帐可以和总公司做一套帐吗? 嗯,总公司专款给分公司如何做帐?
公司为员工申报个税免税申报要怎么操作?
普通股收益水平是如何影响财务杠杆的?
老师,这公司只有老板和老板娘扣社保,发放本月工资,没有公户,工资不是银行发放,也不是现金发放,我做到其他应付款-职工薪酬,资产负债表就变成这样子,这算不平嘛?应该怎么做呢?谢谢
谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢