你好,季度30万普通发票可以免增值税附加税。然后生产经营所得,你看一下超过你核定的销售额了吗?如果没有超过,不需要交超过的全额缴纳生产经营所得。

个体工商户是定额征收,每月不超过10万就行,实际情况是,每月发票开的没有超过10万,但是实际收入超过10万了,超出的部分都没开过发票,这种情况需要申报补缴吗?不申报的话算不算偷税啊
个体工商户,核定每月开票额5万,开票超过5万需要交那些税,如何计算
定额定征个体工商户,以前定的时候和办的人员讲,每月营业额是14.6万。领十张纸质普通增值税发票,十张电子票。(限额1万) 本月需要多开票,多开票对定额定增的要交的税有何影响 发票是不是我开完现有的就可以申领新的发票 本月多开了超过14.6万的话是不是多交税 下个月还开不超过14.6万的话,是不是不用多交税了?还是按以前定额定征的交?
老师,个体工商户定期定额征收,每月5万额度。如果开票收入开超了5万,这个要交哪些税呀?
个体户定期定额核定征收,月开票超10万,季度开票不超30万,年不超120万,这种情况下开超过了核定额,需要交经营所得税吗?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
没有超过,那就免税,不用交税
是的,对的,是这么做的。