借管理费用 贷其他应付款暂估
老师好,我想问一下有笔费用,我公司也付款,但发票要2021年1月才能收到,那我现在能做预提费用吗,分录怎么做?
你好,我想问一下,年初预提年末的费用摊销完后,年未实际支付的少于预提的这种分录要怎么做
我想预提费用,怎么做分录
我想问一下。装修费用58万。费用要计提多久呢?怎么做分录?
老师您好,请问一下,预提销售费用,要怎么做分录呢?
个体是查账征收,很多支出的成本费用没有取得发票,但是实际都是支出了,只有收据流水这些真实发生的,这种报税的时候要做纳税调整吗?还是说个体收到的收据都可以入账?减少利润
购买的摄像探头,同时带有软件系统。软件系统金额大于实物。这怎么入帐,一起入固定资产,还是无形资产,还是分开入帐
退货发票金额-100(普票),入库金额-80,差额属于营业外收入。 老师好,请问怎样做分录?
老师,我们有一个股东,想从公账上借款10万。还他的信用卡,明天再还回来,算借款。可以吗?
行政事业单位无法偿付的其他应付款转为其他收入为什么不做预算会计
老师您好,这个月计提折旧我应该怎么做分录,办公桌椅已经计提完,应该怎么处理
老师您好,高新技术企业生产企业,一般纳税人,公司可以开技术服务费发票与货物销售发票,比如目前开票额度五十万,如果想增额服务发票五十万提到一百万,可以提交服务合同申请吗?还是要提交购销合同申请?谢谢老师
三个月0申报,是不是需要交1元防止风险
老师小规模可以开3%的普票吗
老师 你好 定额户发票额度能调额吗
预提成本呢
借主营业务成本贷应付账款暂估。
是这样的,5月份有一笔咨询费收入,现在还没开回成本发票,我是怎么预提成本费用?
借主营业务成本贷应付账款暂估写了给你。