不能去动别人做的,因为你拆了,就是你负责了。你现在发现问题,只能做调整分录

老师,我接手一家公司,之前的会计把2个公司的票据都做到一个凭证上了,我现在需要把所有的凭证拆了,重新做,我需要注意哪些地方?之前的账都记完了,
老师,我用金蝶现在做到14号凭证,发现前面有几张凭证做错了,能删掉之后重新做吗?凭证号还是用回原来的凭证号可以不?
老师好,记账公司做的记账凭证有问题,请问公司可以自行拆开重新装订吗
老师,还有一个问题,方便问吗?之前入账的发票,检查开具有误,现重新开具的发票,拿回来可以放入原凭证后面吗?比如6月入账(有误发票)现开来9月正确发票。或者冲销原凭证,再做一个新的凭证,哪个更合适?
老师:我在实操系统做了一遍记账凭证,现在想清理原来的数据,重新做一遍,请问怎样操作?
当月由于甲方付款情况有变动,比如之前说付30万的,发票已经开好了,结果就付了10万,现在要求红冲发票,当月没有收入,如果红冲,收入变负数可以吗
境内收发货人是阿里的公司,生产销售单位是我们公司,有出口退税联,这种可以退税吗?
计入营业外收入的退税和企业奖励填在A101010哪个位置?
有限公司实际是做医用品销售,注册时第一类排在最前面是科技推广和应用服务,然后首页的行业也变成科技推广服务业了,我们开票都是销售商品,这样对我们有哪方面的影响
你好,老师个体小餐馆老美团做账怎么做账呢 分录写 借 其他货币资金-美团收入2000 贷 主营业务收入1980.2 应交税金-应交增值税19.8 到账 借 银行存款 100.8 贷 美团佣金99.2 其他货币资金-美团收入2000 分录对吗老师
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
可是,公司领导要求拆了重新做
那么他得出个文字依据,不能只口头说,不然你得担责