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老师,我司委托A公司建了一栋楼,去年6月收楼,次月计提折旧,我司从银行贷款建楼支付的贷款利息是计入房产原值(固定资产)计提折旧,请问没收楼前,支付的贷款利息应该计入什么科目?

2024-08-13 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-13 11:56

你好,如果是资本化的建在建工程,利息贷应付账款利息或者银行存款 如果已经建完了,支付的利息借财务费用,利息贷银行存款。

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快账用户2179 追问 2024-08-13 12:03

是资本化的,那就是没收楼前支付的银行贷款利息计入在建工程,收楼后从在建工程转到固定资产计提折旧是吗

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齐红老师 解答 2024-08-13 12:05

对的是的,是这么做的。

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你好,如果是资本化的建在建工程,利息贷应付账款利息或者银行存款 如果已经建完了,支付的利息借财务费用,利息贷银行存款。
2024-08-13
你好,这个空调是中央空调吗?还是普通的?
2024-08-07
同学,你好 请问空调工程是计入房产原值计提折旧 是的 什么时候开始计提折旧 竣工验收的次月 空调款按哪个金额计提折旧? 1000
2024-08-10
借:固定资产 贷:其他应收款 应付账款 您从7月就可以计提折旧了。 支付余款时 借:应付账款 贷:银行存款
2023-10-18
设备实际在 2 楼使用,1 楼代付、挂在建工程,现 1 楼卖给 2 楼,走固定资产处置(不是在建工程结转)。 一、1 楼(卖方)分录 冲平在建工程,转入固定资产清理 借:固定资产清理 (金额 = 原在建工程挂账数) 贷:在建工程 (同左) 开票确认收入 %2B 销项税 借:应收账款 / 预收账款 (价税合计) 贷:其他业务收入 (不含税价) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 结转成本(冲减固定资产清理) 借:其他业务成本 贷:固定资产清理 二、2 楼(买方)分录 借:固定资产 (价税合计,从 1 楼购入) 贷:应付账款 / 预付账款 (同左)
2026-02-09
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