您好,一般是季度申报的,咱核定税种是按年就按年申报, 电子税务局。点击“我的信息”。再点击“纳税人信息”。点击左侧的“税种信息认定表”。在此页面可以查看征收项目的名称等相关的税种信息。 比如哪个税,是季度还是月度申报。

老师你好我们是一般纳税人,税种核定没得印花税,也需要申报印花税吗。还有残保金的申报时间是什么时候
老师,我们公司的电子税务局里没有核定印花税,那申报印花税的时候选择按期申报还是按次申报呢?
你好老师,我在申报2022年4季度印花税的时候,申报的时候都是正常的,但是亿企惠税扣款确扣了印花税滞纳金0.01元,我在电子税务局上税费缴纳里也没有查到这个滞纳金0.01元,这是什么原因呢!
老师,一般纳税人,一年大概3000万收入,去年税务局没有给核印花税,说今年让补上,特意给我们核定了印花税,但是我刚刚看了一下,税管员核定的是按次申报的印花税。。我这样申报与按期申报的有什么不一样吗?比如享受优惠什么的
老师,你好!印花税什么时候缴纳?我们的电子税务局里核下的印花税,申报是一年,所以是不是按年申报呢?
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
老师,我们的电子税务局系统里印花税只核下的营业账薄,是不是只交营业帐簿的印花税就行,其他的合同之类的是不是不用申报缴纳?
您好,不是的哦,这个情况是漏了,要自已申请核定, 电子税务局增加税种认定各省不一样,以下参考下,操作大同小异 1.北京:我要办税--综合信息报告模块;进入身份信息报告--税(费)种认定模块;点击“填表”进行税费种认定表单填写,填写完毕后进行保存;在经营项目调查表中,填写相应的栏次,注意如有特殊情况说明,请在备注中填写。 2.广东:我要办税-事项办理-认定-税费种认定申请,填好带星字段和申请原因,提交税局审批。 3.电子税务局首页中找到并选择“综合信息报告”。选择“资格信息报告”,在“资格信息报告”中选择“税种启用”。打开“税种启用”页面,系统列出需要认定的税种列表,点击“设置启用日期”。系统弹出日期设置窗口,选择确切的启用日期,点击“确定”即可。