预扣预缴时候可以扣除,汇算时候只能选一个
老师好!个体工商户老板名下的车发生的费用可以记在企业(个体工商户算企业吗?)的名下吗?如果给个体工商户老板发工资,年底要是有经营所得,计算经营所得税时,还能不能扣除6万元了呢?
老师,我们是个体工商户 申报生产经营所得税的时候是不是就是老板的个人所得税?
老师,我在一家公司上班,每月的工资有申报个人所得税,我名下有家个体户,我申报经营所得的时候是不是就不能申报个人减6万了?允许扣除个人费用那里?
老师 我们老板有个个体户今年改为查账征收,除了这个个体户她在其他公司供职并扣除专项附加和综合所得,那她在个体户这里计算经营所得是不是不能扣除综合所得6万了
个体户的查账征收的老板给自己发工资可以吗?他这个工资薪金个税是不是合并到个人经营所得里面一期申报
24年的发票,25年入账可以吗
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师你好,税费种认定有效期如果是10月1日,是不是从下月开始报税啊
学堂里的部分考试课到期了,为什么以前的课件也被锁死了。请老师处理下。
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
7月库存金额结余81507元,要怎么做凭证分录?
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
但是她去上班的那个个体户并没有核定工资薪金税种申报,所以每个月个体户没有申报她的工资
那就先在个体户的经营所得里面扣除 汇算的时候系统才会让您选择在哪里扣除费用的