同学你好,没有其他方法,虽然目前没有资金流向,但没有办法证明未来不会付这个转让费用。

老师:您好!请问公司2022年2月份成立,注册资金300万,有四个股东,至今没有收入,报表都是空报。四个股东的注册资金也是认缴的,至今没有到位。现在有一个股东要退股,他将其名下15%的股权转让给公司里另外一个股东。现在要在工商进行股权变更,但新规定是必须到报送相关资料,持税务个人所得税完税证明才可以办理工商股权变更手续。想请教老师:这种情况,股权转让,转让方需要缴纳个税吗?
老师:您好!请问公司2022年2月份成立,注册资金300万,有三个股东,至今没有收入,没有开发票。税务报表都是空报。内部账资产负债表实收资本是243000.00元,未分配利润是负数,所有者权益合计也是负数。只有两个股东支付了部分投资款,还有其中一个至今没有到位。现在这个没有资的出股东要退股,他将其名下15%的股权转让给公司里另外一个股东。要在工商进行股权变更,但新规定是必须到报送相关资料,持税务个人所得税完税证明才可以办理工商股权变更手续。想请教老师:这种情况,股权转让,转让方需要缴纳个税吗?
老师,我们6年前做了股权转让,在工商做了变更,但是由于当时经办人员不懂,就没有做税务变更,所以当时也没有交纳个税。现在我们想做新的股权变更,税务局要求我们把之前的税补了才能做新的变更。这个可以适用税收征管法,超过5年,税务局不追征的政策去跟税务局谈吗?
老师,我们6年前做了股权转让,在工商做了变更,但是由于当时经办人员不懂,就没有做税务变更,所以当时也没有交纳个税。现在我们想做新的股权变更,税务局要求我们把之前的税补了才能做新的变更。这个可以适用税收征管法,超过5年,税务局不得追征,然后不交这个个税吗?
老师,我们6年前做了股权转让,在工商做了变更,但是由于当时经办人员不懂,就没有做税务变更,所以当时也没有交纳个税。现在我们想做新的股权变更,税务局要求我们把之前的税补了才能做新的变更。当时的合同转让价签得也很高,溢价500多万,补税的话要补一百多万,这个应该怎么处理呢?
老师好,我们酒店有一项代销茶叶的业务,每卖100元茶叶,员工提成15,酒店分成10,应付供应商75,账务这么做可以吗: (1)收到客人茶叶款: 借:银行存款100 贷:应收账款10 应付职工薪酬15 应付账款 75 (2)确认酒店收入 借:应收账款10 贷:主营业务收入 10 (3)付员工提成和供应商 借:应付职工薪酬15 应付账款75 贷:银行存款90 但是总感觉应付职工薪酬不对,不用走费用吗?但是想一想好像这个应付职工薪酬不算我们酒店的费用,是代供应商付给员工的是这样吗
老师您好,请问一下供货商在2025年12月份开了红冲发票,我们现在怎么处理,做进项转出,是再现在申报期,还是去年12月份改报表呢?
请问:场地使用费与场地使用服务费,区别大吗?
老师,麻烦问下新接手的公司,建账套,期初怎么录科目余额,谢谢
老师,您好,布置会场开的鲜花算什么费用,谢谢
老师公司出售旧车,正规做账的话就收到车款借银行存款贷,固定资产清理,但是在增值税申报的时候,填到未开票收入数字了,现在出现增值税申报表和所得额税申报表不一致,怎么处理
老师,你好。5月29日税局变更后,开具租赁发票,税收编码要选哪个呢
老师您好,我公司是承包方乙方,将钢筋劳务分包给了另一个公司,对方应该咋开票啊,税目和具体明细是什么?
老师,我们是一家空调安装维修单位,一般纳税人,跟售后有合作的单位,像美的,格力这些维修,然后我们先去维修,代收钱,收回的钱交给他们,后面他们在让我们单位开发票,给我们钱。就是前面代收钱这步该怎么弄,只能是我们私人账户微信收钱,再微信支付出去是吗
老师一般纳税人收到采购商品的普通发票,库存商品入账的时候是价税合计金额吗?分录怎么做呢?
我们股东转让股权是按什么来算这个个人所得税的?
是投入金额减掉转让所得吗
同学你好,股权转让计税依据=转让所得-购入成本价
那这个以什么为依据?
合同转让价10万元,税务局会依据当时转让时标的企业的净资产来核定这个转让价格是否合理,如果股份是购入的,那这个成本价依据当时购入股份时的合同价格为准,如果是新设立的,那依据投入的资金做为成本。
按这几个转让步骤,我们要交个税吗
同学你好,最后李进忠转让0元,税务局可能会重新核定价格。具体交多少税,需要税务部门核定。