股权转让所得为企业“转让股权投资的收入减除股权投资成本后的余额” 或者“股权转让价减除股权成本价后的差额”×20%
我们公司向A自然人购买B公司10%的股权,支付给A自然人20万的股权转让费,请问会计分录怎么做呢?另外需要给A代扣代缴个税吗?是在B公司所在地申报,还是我公司所在地呢?
老师,您好,我们公司收到一笔400万的股权转让款,200多万给股东分红了,也给他们代扣代缴了个人所得税,那我们公司申报企业所得税是可以减去这个200多万加税费在申报吗
针对『股权转让』这个行为,要交所得税的是转让方,也就是原股权持有方,转让方是个人的,受让方有代扣代缴的义务,受让方如没有代扣代缴的,转让方自己去交。转让方是企业的,转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后,交企业所得税。 请问:转让方是个人股东的,受让方有代扣代缴的义务,受让方如果没有代扣代缴的,会被税务处罚吗?受让方是否需要向税务机关补申报应代扣代缴的个税?谢谢
请问老师,个人股东转让股权的,在个税系统申报的是股权转让所得的时候,需要填写的分类所得代扣代缴对吗
我们公司是自然人独资企业,现在自然人股东要转让股份给法人和新的自然人,缴纳个人所得税是选择代扣代缴义务人还是选择被投资企业,印花税怎么申报,是公司申报吗?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。