您好,加工生产企业的毛利率通常在20%到30%之间,营业成本20435559.3*70%到80%,增值 税=20435559.3*20%*13%到20435559.3*30%*13%,附加税是增值税乘12%

#提问#老师编制2020年度现金流量表时,1.其中经营活动支出中购买商品或劳务支出哪行,是填主营业务成本本年累计发生额即利润表中主营业务成本累计数,本企业是劳务派遣代发的工资社保等都在此科目?2.如果填营业成本年发生额的话,问现金流中支付的职工薪酬填什么数据?填应付职工薪酬贷方年度累计数额吗?应付职工薪酬含代发的工资及社保等吗还是只是取管理费用中工资数即可。如果取前者,那么同支付购买商品那行重复了?问到底怎么填老师?
老师您好,季报企业所得税,以第一季度为例,利润表填写1—3月三个月的本期金额合计数。资产负债表直接填写3月份的数据。那么在填写企业所得税的时候,主表预缴税款计算需要填写 营业收入 、营业成本、 利润总额、本年累计数。这个本年累计数是3月利润表的数据,还是三个月加起来的?
1:某公司202012月份发生下列有关业务如下:()本月实现的各项收入,其中产品销售收入20万元,其他业务收入的万元营业外表(2)本月发生的各项费用,其中:产品销售成本100万元,销售费用5万元,税金及天加5万元,管理费用8万元,财务费用2万元,营业外支出8万元。(3)按税后利润10%提取盈余公积金,以现金股利形式按税后利润的40%分配绘数灸人(4)假设本期初未分配利润余额为20万元。已知:该企业的所得税税率为25%。企业应纳税所得额与利润总额相等。要求:(1)计算分析本企业的营业利润、利润总额、所得税费用、净利润各是多少。(2)计算分析本企业业应计提的盈余公积金和对外分配的股利金额。(3)计算分析本期可T供企业分配的金额为多少,本年未分配利润的余额又是多少。
1:某公司202012月份发生下列有关业务如下:()本月实现的各项收入,其中产品销售收入20万元,其他业务收入的万元营业外表(2)本月发生的各项费用,其中:产品销售成本100万元,销售费用5万元,税金及天加5万元,管理费用8万元,财务费用2万元,营业外支出8万元。(3)按税后利润10%提取盈余公积金,以现金股利形式按税后利润的40%分配绘数灸人(4)假设本期初未分配利润余额为20万元。已知:该企业的所得税税率为25%。企业应纳税所得额与利润总额相等。要求:(1)计算分析本企业的营业利润、利润总额、所得税费用、净利润各是多少。2)计算分析本企业业应计提的盈余公积金和对外分配的股利金额。(3)计算分析本期可T供企业分配的金额为多少,本年未分配利润的余额又是多少。
1.某企业为居民企业,2019 年发生业务如下: (1)取得产品销售收入 4000 万元。 (2)发生产品销售成本2600 万元。 (3)发生销售费用 770万元(其中,广告费 660万元);管理费用 480 万元(其中,业务招待费25万元);财务费用60万元。(4)税金及附加 40 万元。 (5)营业外收入80 万元,营业外支出 50万元(含通过公益性社会团体向贫困山区捐款40万元,支付税收滞纳金6万元)。(6)计入成本、费用中的实发工资总额200万元,拨缴职工工会经费5万元,发生职工福 利费31 万元,发生职工教育经费 7 万元。计算该企业 2019 年度会计利润是多少?税法利润是多少?实际应缴纳的企业所得税?结 合小型微利企业的创新创业计算缴纳企业所得税是多少?结合内蒙古自治区小型微利企业 的优惠应缴企业所得税是多少?小型微利企业10万企业所得税是多少?101-300万的企业所得税是多少?
劳保用品、手套可以抵扣进项吗
老师,请问子女专项附加扣除,两个孩子一月是按照4000扣是吧
请问这个月退的款,但是很早以前已经全额开票,这个月只退回了一部分,但是发票在下个月才能红装回来在这个月的时候怎么做分录?
社保缴费工资与实发工资不一致,如何进行拆分
您好老师:我单位工厂院里内部雇车倒运货物,从一仓库倒运至3仓库,做合同时不写具体货物名称,只写单价,税率,和运输路线(例如:吉隆预制板老厂指定货场内)可以吗?因为是长期在我单位院里往来倒运,不确定拉什么货物。
我们公司原来是用小企业会计准则的,然后25年3月份成立的子公司我也用小企业会计准则,现在怎么办,母公司和子公司可以用小企业会计准则吗,还是我26年1月份开始用企业会计准则,需要改怎么科目
老师,请问,我们是一般纳税人,货款跟运费全部一起转给厂家了,但是货款的进项发票跟运费的发票是不同公司,这个要怎么样操作呢
小规模纳税人,第四季度需要交增值税和附加税,12月需要计提吗?怎么做计提和缴纳分录
老师,股东A以专利技术入股的个人所得税可以递延纳税到股权转让时再交,那股权转让时是要交几次个人所得税吗?? 1、投资入股时股东A的个人所得税(评估价-购入专利价格)*20%(已递延) 2、转让股权时股东A的个人所得税(转让价格-投资入股时评估价格-合理税费)*20% 个人所得税递延至股权转让时应交的个人所得税是1+2两条都要交,还是只用交第2条??
老师,我们应收账款超过3年都已经成坏账收不回来了,他们也不会付款,现在用来红冲,以前税和现在又不一样,我们计入坏账准备,营业外支出。明年汇算清缴需要调增吗,如果不需要,需要到税务局去备案吗。
利润表中的税金及附加包括附加税和资源税印花税吧?
您好,包含的,我漏了印花税 20435559.3%2B20435559.3*80%或70%,再乘0.03%再减半的印花税
我们是一般纳税人减半征收3%,增值 税=20435559.3*3%到20435559.3*3%,就不要*20%,是这样吗?
您好,是的,咱没有抵扣直接乘3%
销售费用和管理费用一般占多少比例好?
您好,这个没有比例可查的,公司实际发生多少记多少,每个公司的情况不一样,我们公司这2个的和占比4%
好,谢谢老师!
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~