您好,这个的话是开免税的发票,这个就行
老师,您好,我们公司10月开具了五联的出口普通发票,是不申请退税的,现在需要进行申报 1、出口收入的金额一般是填在第7栏免、抵、退办法出口销售额呢,还是填在第8栏免税销售额这里呢? 2、减免税申报明细表,出口免税这一样也是需要填写的是吗 3、开了出口发票,对应这一单出口的进货发票也要同步勾选的对吗,然后再作进项转出的吗?
老师,我们公司出口一批货物,没有正式报关,通过国际快递发出的,取得的进项票是普票,请问这笔交易该怎么入账?需要视同内销缴税吗?
老师,我们公司开始有了出口退税业务,请问一笔出口退税需要装订进凭证的资料有哪些?是不是需要 进项发票,出口报关单退税联,进销合同,收汇回单,付款回单,出口商品明细表,进口商品明细表 ,还有其他的吗?
您好!生产企业有一批货物出口后因质量问题,以修理物品方式进口,然后修理完毕复出口。我想问的是这样的方式下。1、是以首次出口的报关单为依据申报退税的么。2、复出口时对报关金额、数量等信息有要求么?3、复出口的报关单不能退税那需要办理免税么?还是不需要任何处理?
请问老师,我司首单出口退税,国内一个采购合同,对外出口是三个订单。分三次出口报关,每次出口的商品不是和单个订单对应,是混着出口,每次报关金额和收汇金额(分别按订单比较开形式发票的)不对应,这样对于出口退税影响大吗?
老师,我公司是出租市场摊位的,我公司交的水费,电费,供热费,需要缴纳印花税吗?
老师您好,公司为小规模纳税人,应交税费应交增值税贷方有点税差额0.64元用什么科目把它冲平
老师,我科目余额表里面能清晰看到银行存款账户里面是有钱的,为什么录入凭证的时候,提示我这个银行存款余额小于0啊,请问什么原因啊
老师好,以下业务,不知道怎么记账核算,请教老师。 我公司跟美团合作业务,并从美团购买收银设备,然后我们去联系各大新开业的餐馆、酒店,给新开业的餐馆安装调试收银设备。后期也要对收银设备进行维护。每个月并从餐馆的营业额中分得一定比例钱作为维护费,这个维护费是美团给我们。给餐馆安装调试好收银设备后,餐馆老板把钱直接付给美团,美团再全额打入我公司公账上(美团打款我公司公账,备注是这样写的“代理商销售款付款”)。这个业务流程是这样的。 请问,1、我们收到的设备款后,发票应该开给谁? 3、每个月从营业额中分得的一定比例提成,发票开给谁?(这个钱是美团给我们的),我公司确认是什么收入
#提问#老师06月出售公司二手车一台,开具的二手车发票,这个申报增值税是怎么申报的
补缴印花税会计分录怎么写,账务处理怎么弄
补缴22年所得税,会计分录怎么写
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,从分录上来看不可修复和可修复都损失最重都转入生产成本,为啥不可修复产品不计入生产成本
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
企业所得税季度报表,营业收入,营业成本,利润总额,怎么填写。营业收入-营业成本,不可能得利润总额呀,还有其他费用。
你好,开免税的发票,是指的报关单金额开免税发票吗?那进口的那部分是以报关单金额做成本吗
对,这个的话是指的报关单金额开免税发票
那进项报关单可以做成本吗?不然不就赚了好多钱吗
您好,这个的话是可以做成本的,不影响