你好!这个直接入费用就好了
老师你好,公司购入一台冰箱,用于员工放饭盒这种,开的专用发票,可以抵扣增值税额吗?计入什么费用比较好呢?办公费?福利费?还是固定资产啊
某食品生产公司为增值税一般纳税人,2022年8月设计业务如下:(1)日,销售一批A产品给某企业,取得不含税销售额8o0000元,开具增值税专用发票一张,同时,取得销售A产品的送货运费恢入65400元,开具增值税普通发票一张,款项均未收取;(2)8日,销售B产品一批給某批发商,取得不含税销售额200000元,和购买方签订合同,如果20天内还款,给予对方5%的折扣,购买方于26日缴清货款;(3)10日,用500盒食品罐头换取某电器生产企业制冷设备一台,已知,食品罐头市场同期含税售价33-9元/盒,制冷设备17000元/台;(4)20日,将外购的200件水果罐头作为福利发放给本厂职工,该种水果罐头市场含税售价452元/件;(5)15日,从水果种植园购买一批苹果,职得农产品收购发票上注明金额150000元;同日将购买苹果的10%作为礼物送给企业投资商;(6〉17日,购进生产用产品取得增值稅专用发票注明稅款39000元;〈7)18日,原放蛋仓库的一批水果因保管不善腐烂变质,清理之后发现损失达50斤,同期市场含税价为56.5元/斤;(8)25日,将生产车间的一台冰箱改为员工
某食品生产公司为增值税一般纳税人,2022年8月设计业务如下:(1)日,销售一批A产品给某企业,取得不含税销售额8o0000元,开具增值税专用发票一张,同时,取得销售A产品的送货运费恢入65400元,开具增值税普通发票一张,款项均未收取;(2)8日,销售B产品一批給某批发商,取得不含税销售额200000元,和购买方签订合同,如果20天内还款,给予对方5%的折扣,购买方于26日缴清货款;(3)10日,用500盒食品罐头换取某电器生产企业制冷设备一台,已知,食品罐头市场同期含税售价33-9元/盒,制冷设备17000元/台;(4)20日,将外购的200件水果罐头作为福利发放给本厂职工,该种水果罐头市场含税售价452元/件;(5)15日,从水果种植园购买一批苹果,职得农产品收购发票上注明金额150000元;同日将购买苹果的10%作为礼物送给企业投资商;(6〉17日,购进生产用产品取得增值稅专用发票注明稅款39000元;〈7)18日,原放蛋仓库的一批水果因保管不善腐烂变质,清理之后发现损失达50斤,同期市场含税价为56.5元/斤;(8)25日,将生产车间的一台冰箱改为员工
某食品生产公司为增值税一般纳税人,2022年8月设计业务如下:(1)日,销售一批A产品给某企业,取得不含税销售额8o0000元,开具增值税专用发票一张,同时,取得销售A产品的送货运费恢入65400元,开具增值税普通发票一张,款项均未收取;(2)8日,销售B产品一批給某批发商,取得不含税销售额200000元,和购买方签订合同,如果20天内还款,给予对方5%的折扣,购买方于26日缴清货款;(3)10日,用500盒食品罐头换取某电器生产企业制冷设备一台,已知,食品罐头市场同期含税售价33-9元/盒,制冷设备17000元/台;(4)20日,将外购的200件水果罐头作为福利发放给本厂职工,该种水果罐头市场含税售价452元/件;(5)15日,从水果种植园购买一批苹果,职得农产品收购发票上注明金额150000元;同日将购买苹果的10%作为礼物送给企业投资商;(6〉17日,购进生产用产品取得增值稅专用发票注明稅款39000元;〈7)18日,原放蛋仓库的一批水果因保管不善腐烂变质,清理之后发现损失达50斤,同期市场含税价为56.5元/斤;(8)25日,将生产车间的一台冰箱改为员工
某食品生产公司为增值税一般纳税人,2022年8月设计业务如下:(1)日,销售一批A产品给某企业,取得不含税销售额8o0000元,开具增值税专用发票一张,同时,取得销售A产品的送货运费恢入65400元,开具增值税普通发票一张,款项均未收取;(2)8日,销售B产品一批給某批发商,取得不含税销售额200000元,和购买方签订合同,如果20天内还款,给予对方5%的折扣,购买方于26日缴清货款;(3)10日,用500盒食品罐头换取某电器生产企业制冷设备一台,已知,食品罐头市场同期含税售价33-9元/盒,制冷设备17000元/台;(4)20日,将外购的200件水果罐头作为福利发放给本厂职工,该种水果罐头市场含税售价452元/件;(5)15日,从水果种植园购买一批苹果,职得农产品收购发票上注明金额150000元;同日将购买苹果的10%作为礼物送给企业投资商;(6〉17日,购进生产用产品取得增值稅专用发票注明稅款39000元;〈7)18日,原放蛋仓库的一批水果因保管不善腐烂变质,清理之后发现损失达50斤,同期市场含税价为56.5元/斤;(8)25日,将生产车间的一台冰箱改为员工茶水间使用冰箱2020年八月购买时不含税,价款为8000元,期间计提折旧1600元(9)28日,企业组织人员出差购买的住宿服务取得增值税专用发票上注明金额为2000元(10)上期期末留抵税款为五万元,请计算该企业应缴纳的增值税税款是多少?
哪位老师弄过建筑公司融资上传的资料呢,我们给融资工资上传的资料说是没按会计法,会计准则弄,我从网上找的是总则是叙述
老师,1、我们公司跟兼职主播签订直播销售服务的合同,然后签的是150每小时的固定金额,和按销售收入1.5%的佣金,每月直播26场,每场4小时,然后主播有自己的个体户,直播的账号是公司的,这种的话固定150的是不是要做坑位费,然后1.5%的是不是得做佣金,然后主播给我们开的发票是不是也要分类型开?主播以自己的个体来申报劳务报酬所得,按20%来预缴?2、然后还有一种方式就是主播开销售服务1%增值税的发票,然后按经营所得来申报个税,3、主播和公司同时注册使用京灵平台,老师这三种方式哪种风险小些
老师,去年销售给客户的货我们已经开发票,也确认了收入,但客户现在退货,请问我该怎么处理?
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
@董老师,继续研究研究
老师我们是一般纳税人小微企业,这个是做进管理费用—办公费吗?
你好,是的。入办公费或者福利费
好的谢谢老师
你好!不用客气的了