你看可抵扣的税额,这个自己能填写进去吧,后面填写的没有问题呀

老师 税控盘维护费280可以全额抵扣是吧 填在哪里这个数字
老师,这里的累计盈余我的报表数字不变正常吗?还是我哪里操作有问题?
你好..上个月有一张要作废的发票我忘记作废了..8.10开具了负数红字发票..对方没有抵扣..我可以在未开具发票里面填写这个数字的负数吗..
这个增值税纳税申报表答案第一栏是没有数字的 ,我这是哪里填错了
请问老师,我这个月没有销项是零,就是没有开票,然后进项有一个二十来块钱,想做到留抵,但是我这个账套里面那个应交税费,应交增值税的销项税额,借方和贷方都不能填零,填零我就没法走到下一行去,就是它必须填个数字,但是我这里没有数字怎么搞。
为了少交税,故意多开几个全资子公司,但是用母公司去投标,你遇到这种没,我猜子公司小微企业税率低一下,这个不知道能不能合规前提下做
老师降资公示要45天之后才能拿执照吗
1.纯外贸企业征退税额之间的差额做分录是借方成本贷方进项税转出,对吗?2.对应的申报表在填报的时候怎么填报呢?比如征退税的差额10w,这个填在什么地方呢
老师,我公司是二手房东,出租出去经营性门市,这个房产税由谁缴纳呢
老师,注册资本我们只有认缴,股东没有投钱进来。 那企业跟银行贷款的利息支出(银行有开票进来),每月支利的贷款利息支出在企业所得税能扣除吗?
老师您好一般纳税人服务行业还是6个点对吧
老师,工商年报,纳税总额指的是25年实缴的金额码。包括24年4季度税金,但不包括25年,四季度的税金,是吧?
采购A材料3000个,不含税单价16元/件,已收到增值税专用发票一张(税率13%),货已入库,上月已预付20000元,余款未付。分录
根据税务局给出这个疑点,有没有一个模板做出一个情况说明,我主要想解释船代比较高导致成品油比例比较低
我司是接收的别人的的实体,但是公司是新注册的,关于固定资产这块怎么入账
这个打印机是8月就开始使用,9月付的钱,计提折旧是这个月哦
不能填进去
点保存就是这个样子
使用的日期应该填写8月份。
老师,我是使用时间就是出库的时间,我填的就是8月份,填的是8月26
你的入账日期修改一下。
怎么修改???
入账日期,不是填付款的日期嘛,因为我做账这张凭证的日期就是9月2号
好,那你在应该在8月份入账,你在9月份入的话,直接在10月份折旧吧
他规定的固定资产就是次月折旧。
那老师抵扣的税额为什么是空着的,这样的分录就少了进项税额
你好,你看一下你自己能填写进去可抵扣金额吧。