1、采购月饼 借:库存商品 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2、赠送客户 借:管理费用/销售费用—业务招待费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。 3、发放给员工 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬—员工福利费 借:应付职工薪酬—员工福利费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出)

购入商品采用售价金额核算,按照验收入库商品的售价: 借:库存商品(售价) 贷:银行存款(进价) 商品进销差价 是这么写分录吗?
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老师,购买月饼给员工作为福利,购进时,会计做了分录为:借:库存商品 应交税费-…… 贷:银行... 为什么计入库存商品呢?库存商品的概念不是说,用于销售的商品才能计入库存商品吗?
学校财政拨款收入10万,财政拨款支出10万,课后服务收入15万,课后服务支出14.9万,企业所得税季报怎么填
来个懂得老师,央企订立保安合同需要什么手续?
老师好,部分工资5000,没有通过银行转账的会计凭证,可以如下做吗 借:管理费用-职工薪酬5000, 贷:应付职工薪酬-职工工资5000, 借:应付职工薪酬-职工工资5000, 贷:其他应收款
老师,央企订立保安合同需要什么手续?
请问老师小规模纳税人减征2%的增值税税怎么做会计分录?
小规模纳税人12月的增值税和附加税怎么做账务处理,需要计提吗?
一般纳税人开普票有什么影响吗
实际支付给职工的应付职工薪酬包含奖金吗
A公司在B公司的后台有个1万元的余额,这个余额可以提现到公户,由于暂时还没有提现,账上提现应收账款--B公司1万元,现A公司将这个价值1万元的余额怡9000千元卖给了C 公司,并且C将这个9千元打到A公司账上,请问怎么做账才可以将这个1万元和9千的账做平
老师,我第三季度个体经营所得税没有计提,在第四季度做了补计提并缴了款,那我在做第四季度的个体经营所得税申报的时候,第三季度的个体经所得税该 往哪里放才能跟我的财务报表没有差
我看了,中国会计报上写了第一步,我做账没写第一步
需要规范做账的,自己灵活处理
那到底是写不写合适呀
需要写出的哈,规范操作