银行到账600万,已开票100万,剩余500万未开票,这部分可视为无票收入。需确保这500万在财务报表和银行记录中准确反映,同时合规处理税务申报。

老师,我公司是做停车业务,每天都有收入入账,上个月因为过年提前,截止到26号就结账了,请问27号到31号这几天收到的钱(没开票)如何记账,是不用做账,编制银行余额调节表吗?网银对账需要体现企业未达账项吗?如果需要做账的话怎么处理呢
请教老师,实务中遇到的涉税问题:有一个工程项目前期累计欠款约10万元,后经法院判决,文件上有确定的结算价例如200万元,工程已过质保期,应全额确认收入,截止法院判决前累计收款约150万元,本月法院经强制执行后汇入48万元,对应差异2万元未收款且无相关收据或票据,收入怎么确认?是全额补开200-150-10=40万元,还是只开38万元?目前已收到款项是不是当月就必须开票?延期开票有没有什么税务风险?谢谢
请问老师,公户实际收到10万元作为实收资本,那么我借:银行存款,货:实收资本。假如之前账上没有钱,想用这笔钱去还货款,就是借应付账款,货银行存款。那么实收资本意义体现在哪,后来怎样核对。对于实收资本这个科目,我没学懂,可以帮我分析一下吗?
老师,请教一个问题,假如银行今年到账600万,截止目前,实际开票100万,还可以做无票收入(三方平台收入),这个怎么把银行对上
各位老师好,目前做一个社区的账,他们实行农村集体经济制度,去年出租一个场地获得12万,租期到今年,当时全部计入收入且开具发票,今年6月,对方要退租,算下来退回4万,社区提交单子时只有银行回单,做账为借“管理费用-退回租金”,贷“银行存款”。7月,社区开出一张12万的红冲发票,又开除一张8万的发票,这个月应如何做账,望老师给予答复。
员工的私家车给公司使用,员工跟公司签租赁车的协议, 协议规定车辆的费用由公司承担,维修费发票是不是就可以入账
老师,请问所得税汇算清缴资产总额是不是必须和季报数据完全一致?还是可以有差?
老师2025年月40万发票,没有到12月做账借库存商品40万贷应付账款-暂估40万,结转主营成本40,贷库存商品40,现在5.31之前只能收30万发票。10万发票没有,我5月份账怎么做
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?调整分录怎么写呢
老师好,我公司2024年购入了,130台设备价值1000万,但是二四年企税汇算清缴之前那个会计并未填写固定资产一次性扣除,现在的话,可以通过更正2024年的企业所得税汇算清缴的表格,把这个固定资产一次性扣除的金额填上去吗?
请问汇算清缴年报,负数10万多,会被要求退税吗?还是可以结转以后年度
老师好,固定资产一次性扣除是填哪一个汇算清缴申报表?比如我24年采购了1000万的设备,136台,这个可以更正20年的汇算清缴所得税表扣除吗?
你好,准备做企业所得税汇算清缴的时候,发现前任会计把 2025 年 1 月 1 日~25 年 12 月 31 日的折旧金额算到了 26 年 1 月份,相当于2025年的折旧额变多了,我这个应该怎么调整?还是直接这样申报呀?
老师你好:有个供应商3月份开了300万进项材料发票,已经抵扣了,这个月最终结算发现发票开多了,现在要红冲3月份的这张发票在开具新的金额,可以红冲吗?对我们公司有影响吗?会涉及到补交税款问题吗?
老师,我们公司5月份开票总金额是100万,红冲了85万,然后本月的因为有差额征税嘛,红冲的都是全额6个点的,所以就是5月份销项税是负数。请问下个月申报时会有税务预警吗?