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老师好,业务招待费500元,无票,纳税调增500元对吧

2024-09-15 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-15 14:10

您好,业务招待费无票支出通常需要纳税调整。具体金额是否要调增500元,要看企业所得税政策规定和实际支出情况。一般原则是,没有合规票据的费用不能全额税前扣除,需要根据税法规定进行调整。建议核实相关政策或咨询专业财税人士。

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您好,业务招待费无票支出通常需要纳税调整。具体金额是否要调增500元,要看企业所得税政策规定和实际支出情况。一般原则是,没有合规票据的费用不能全额税前扣除,需要根据税法规定进行调整。建议核实相关政策或咨询专业财税人士。
2024-09-15
你好,只允许抵扣5万的。
2024-05-11
你好,这个业务招待费的60%是1.8万,销售收入的0.5%是2.5万,你这个要调整3-1.8=1.2万的
2021-05-22
您好,是全额不扣除
2021-03-02
你好,你这个税收金额应该3000才对把。调增应该是2500
2025-05-15
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