您好,业务招待费无票支出通常需要纳税调整。具体金额是否要调增500元,要看企业所得税政策规定和实际支出情况。一般原则是,没有合规票据的费用不能全额税前扣除,需要根据税法规定进行调整。建议核实相关政策或咨询专业财税人士。
请问老师,2020年无收入,请问业务招待费500元,怎么计算扣除呢
老师,看下业务招待费对吗,,最后调增5643.6元
老师我们有业务招待费1万,有6千没有发票,税前按收入计算税前扣除只有500元的,所得税汇算清缴移调增,要调无票支出6千吗,
老师好,业务招待费500元,无票,纳税调增500元对吧
业务招待费5000,无票支出500 汇算清缴时怎么填,5000*0.6=3000 纳税调增2000,然后在扣除类调整项目的其他 填入 账载金额:5000,税收金额4500,纳税调增500吗
您好,我在一家营业执照上是财务负责人,但是我已经离职1年。我登陆了这家公司,财务负责人不是我,但是我在企查查上面看见名字还是我?咋办,有没有风险啊。 电子税务局里面我看不到有关联的企业
老师你好,请问下会计报表上未分配利润已经是负数了,但是年度所得税汇算调整后还有利润这种利润该怎么分配呢?
项目上宿舍房租计入管理费用吗?还是在建工程
老师,有一家公司,注册500万,实缴580万,这80万怎么平?现在公司想注销,要怎么做账?
请3m体系老师吃饭计入什么科目呢?二级科目是啥
老师,买卖钢材,我是销售方,我做合同让对方付全款锁价,我是写付全款定货锁价,还是全款订货锁价
老师,我现在有点分不清了,工资薪资的个税和劳务报酬的税率一样吗,主播报劳务报酬和我们的工资个人一样吗
股权转让需要交什么税
老师,单位收到保险公司一次赔偿金,请问怎么做分录?是营业外收入吗?
请问老师,如果我给我的原材料9个点的税点,用现金支付,然后他给我开的是13个点的增值税专用发票,而我开给客户的也是13个点的增值税发票,是不是意味着,我认了9个点的税、少交了4个点的增值税销项税?