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老师你好,我们建筑公司做的跨区域涉税事项报告,最终开票金额要跟合同一致吗?如果我们的合同金额是500万,里面只有200万是建筑劳务服务,剩下的是13%,建筑的预缴我只开200万,最后核销的时候可以通过吗?

2024-09-24 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-24 11:47

你好,这个你只需要开是属于建筑劳务部分的。货物部分的不需要。

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快账用户2247 追问 2024-09-24 11:49

现在全国是不是开发票的时候,只要是异地的都要做跨区域报告,只要做了就必须预缴是吗

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齐红老师 解答 2024-09-24 11:49

你好是的,可以这样理解。

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快账用户2247 追问 2024-09-24 11:50

那我合同的金额是500万,我可以做跨区域报告的时候,合同金额只填写200万吗

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快账用户2247 追问 2024-09-24 11:50

我只填建筑的部分

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齐红老师 解答 2024-09-24 11:51

你好,是的,剩下的13%的是货物销售。

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快账用户2247 追问 2024-09-24 11:54

江苏那边的预缴,都是线上操作的吗

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齐红老师 解答 2024-09-24 11:56

你好,是的,现在都是线上操作。

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快账用户2247 追问 2024-09-24 11:58

我们是建筑劳务,我可以直接开劳务*劳务费3%的吗

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齐红老师 解答 2024-09-24 12:00

你好可以的,简易征收可以3%。

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快账用户2247 追问 2024-09-24 13:11

预缴的税款可以退吗

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齐红老师 解答 2024-09-24 13:12

这个一般是留底不退税的。

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快账用户2247 追问 2024-09-24 13:12

好的,老师

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齐红老师 解答 2024-09-24 13:14

你好,欢迎下次再来探讨。

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相关问题讨论
你好,这个你只需要开是属于建筑劳务部分的。货物部分的不需要。
2024-09-24
首先,对于是否需要填写跨区域涉税事项报告表,这主要取决于纳税人的经营活动是否涉及跨地区或跨省(市、区)的业务。如果建筑服务车位安装的项目位于纳税人的注册地之外的其他地区,那么在进行相关税务活动前,通常需要填报跨区域涉税事项报告表。 其次,关于合同有效起止日期的填写,应如实填写合同的实际有效起止日期,即使这些日期属于之前的年度。合同日期是税务部门核查的重要依据,因此不应随意更改或省略。 对于同一公司的三个不同项目地的合同,如果每个项目地都涉及跨地区经营,那么通常需要对每个项目分别填报跨区域涉税事项报告表。这是因为每个项目地的税务政策和规定可能有所不同,需要分别进行报告和预缴。 关于合同金额20万只开10万发票的问题,这取决于合同的具体条款和双方的约定。如果合同允许分阶段开票和收款,那么可以先开10万的发票。但需要注意的是,发票金额应与实际的税务预缴金额相匹配,避免出现税务风险。 至于开票流程,通常需要先填报跨区域涉税事项报告表,然后进行预缴税款,最后开具发票。预缴税款通常是基于当期开票金额进行的,而不是合同总金额。。
2024-03-25
 您好,是预缴2%,要补的呀,完工时要按200申报增值税 减我们预缴的,没缴的要补上的
2024-03-12
您好!跨区域施工需关注当地税务规定。运输安装费若涉及建筑服务,可能需按建筑服务开票,并可能需办理跨区域涉税事项报验。具体操作建议咨询当地税务机关或专业人士以确保合规。
2024-09-10
您好同学,您这个不好避税,我建议您找税筹公司,让他们给制作方案
2022-02-09
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