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老师,如果今年红冲以前年度的发票,又重新开一张同样金额的,以前年度是免税,今年开的是1%税率的,这样的话还用交税吗?小规模,季度未超过30万

2024-09-24 16:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-24 16:44

你这个没有到起征点,不用交税。

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你这个没有到起征点,不用交税。
2024-09-24
因为这个业务是去年的,去年就是免税。今年免税
2023-04-11
学员你好。,小规模开票金额季度超过30万需要缴纳增值税 按1% 这个是按季度,不按年度计算的 年度未超120万季度超过30万缴的不退
2023-01-16
同学,你好 去年收入30万,你有在去年申报增值税吗? 你在1月份开具发票,用的是1月份额度
2025-01-07
你好;  你红冲是冲的免税税率 ;然后再  开了1% ;  你这个业务到底是好久的业务 ? 怎么 重新开; 是按1% ; 这个是23.1月开始的业务才会按1%开票的  
2023-06-30
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