您好,4月变查账,期初不用有数据,从0开始的,查账是不能倒算的,我们发生的业务要记账,确认收入,发生的成本费用做分录, (509822.86-成本-60000)这里要查下面的表计算等于1269.75*2(个体200万以下利润有减半优惠) 估计在10%,-(1269.75*2%2B1500)/10%-60000%2B509822.86=409427.86 个人所得税税率表(经营所得适用) 级数应纳税所得额(含税)税率(%)速算扣除数 1不超过30000元的部分 5 0 2超过30000元至90000元的部分10 1500 3超过90000元至300000元的部分20 10500 4超过300000元至500000元的部分30 40500 5超过500000元的部分35 65500
老师好,查账征收的个体户,每月有3-10万的收入开发票,但是没有成本票,这种账怎么给他记? 个人经营所得税根据利润缴纳,没有成本,是不是个人经营所得税就是根据收入的金额来报? 不同税局回复不同,有的税局说,个人所得税系统上,个人经营所得税根据收入减去自己申报的成本,得出来的数再计算应交个人经营所得税,自己申报的数税局不查,即便不查,也不能和账不一样吧? 有的税局回复,要和小规模纳税人一样,根据成本票来做账报税的。
老师好,小规模纳税人个体工商户,申报经营所得是查账征收,增值税没有超过30万不交税,那经营所得没有账本,可不可以把开票收入当做收入,然后成本调大,利润为负,经营所得也不交税,这样可以吗。
老师问下。个人经营所得怎么申报的,核定征收的,所属期是2023.1.1-2023.6.30,填写收入4-6月开票开了不含税97029.7普票,1-3月的要一起累计填写吗?就填写个收入就可以了吗?
老师:您好!名下有两处经营所得,分别是核定征收和查账征收的个体,所以要申报个人经营所得C表,核定征收的个体是去年9月份注册的,10月份(第四季度)申请了核定,按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册,系统自动10月份申报了经营所得A表,所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收,无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后,税务要求到线下柜台申报经营所得B表,才可以申报经营所得C表,请问老师,我这家个体是核定征收的,开票金额没有超核定金额,那这份经营所得的B表该如何填写相关收入,成本,等数据?
老师:您好!名下有两处经营所得,分别是核定征收和查账征收的个体,所以要申报个人经营所得C表,核定征收的个体是去年9月份注册的,10月份(第四季度)申请了核定,按道理是不需要填写个人经营所得B表。但由于是9月份注册,系统自动10月份申报了经营所得A表,所以现在要填写经营所得C表系统就会提示是查账征收,无法申报经营所得C表。咨询过税务机关后,税务要求到线下柜台申报经营所得B表,才可以申报经营所得C表,请问老师,我这家个体是核定征收的,开票金额没有超核定金额,那这份经营所得的B表该如何填写相关收入,成本,等数据?
老师,我们交的房费的发票,对方开的是物业费,可以不,发票是后来开进来的,之前做账做的都是房费
郭老师,残障金怎么计算,如果有时候19人,有时候30人,这样是累计起来/12吗,还是说只要其中一个月超30人就得交
学看财务报表听哪个课呢
个人独资企业自产自销园艺产品免个人经营所得税吗
老师,您好。请问跟着订单出去的运费是入哪个科目呢
老师,现金付的货款给农户,农户不会写收据也忘了没写,现在做账附什么单据哈,1500元
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入1万元本单位账户,然后7月5日归还其1万元,怎么做会计分录?
老师销售利润率定价法的公式有吗
公司车辆出售给个人,开具13%税点的发票给个人。增值税申报表在主营业务收入显示 实际凭证入账是挂营业外收入 这样就变成增值税申报表的收入与利润表的收入不一致 怎么解决这个问题
老师,销售利润率怎么计算的?
这里是减6万还是15000,老师
哦哦,这里算一个季度 的话,是减15000 -(1269.75*2%2B1500)/10%-15000%2B509822.86=454427.86
经营所得档位是按销售销售收入还是利润来分老师
您好,按利润来算的,上面我的计算是估计的,按第3档来计算结果不一样了 -(1269.75*2%2B10500)/20%-15000%2B509822.86=429625.36
所以这个是无法判断税务部门是怎么收费的是吗老师
那我不做1到3月份账,纳税申报表本年累计跟我后期报表里的利润表本年累计数据不一样,这个怎么处理
您好,税务是根据我们这个行业平均的毛利率来估计我们落在哪个区间 1-3是核定征收的,本来就不用累计到24年利润中再计算个税了,我们自已利润表也不要考虑1-3月数据
这家是钢管租赁,毛利率老师知道是多少吗
您好,当地同行的税负水平只有专管员有数据,网上也查不到的,
那这家单位3月之前开的票,5月银行才收到的这笔钱,这个账我该怎么处理
您好,借:银行 贷:其他应付款-老板 这个钱可以给老板
那他基本户里的4月钱有20万,这个期初数我也是做跟上面一样的分录吗老师
您好,是的,3月前都是交过税的,这些钱都是老板的
那我需要盘点单位固定资产入账吗?因为是钢管租赁,
您好,需要的,这些资产的发票还在么,以后作为成本结转,需要有发票的, 借:库存商品 贷:其他应付款-老板
没有了老师,6年了
哦哦,那就不入库存商品了,因为入了也不能税前扣除,以后我们卖了这部分商品,只有收入没有成本结转
那后面在开销售发票,资产负债表没有库存,这个怎么处理老师
您好,只确认收入的,不结转成本,就是我们利润会高一些