同学你好 借款时的账务处理: 借:银行存款 270 万 贷:其他应付款 — 中介 270 万 还款时的账务处理: 借:其他应付款 — 中介 270 万 其他应付款 — 领导 2 万 贷:银行存款 272 万
老师我们公司找中介租了个房子,然后那个中介说他们才成立还没去办公账打的私账,然后找了其他中介帮开的发票,这样可以吗?还是必须去税局代开成个人的?
我们公司是做酒店用品的,但是我们老板还有办公楼,他出租办公楼付给物业公司2万元中介费,想让这2万元中介费从酒店这个公司公户走,然后开发票给酒店,可以吗
老师,请教你一下,我们公司转给中介公司一笔3千万的借款,以前的会计也不懂,那个中介公司直接把钱转出去了,什么东西也没有,也没有转回来,目前那个中介公司已经注销了,但是我们公司账上还有3千万的其他应收款挂在账上,这个怎么做啊
请教老师 ,我们公司在上海,领导拿过来一些咨询费发票,是外地的,说是付中介费的发票,请问这个能用吗?他说是真实的费用 金额比较大,150万 他说是帮我们找租客的中介费,以2个月租金作中介费, 跟租客的合同已经签订好了
老师,我们公司领导从公户上借了58900元,还的时候打了400万到公户,会计分录怎么做?
@董老师,老师好那印花税也要交了,下个月也要红冲
老师,中级考试,单选,多选,判断题一共多少分呀?
请问注册地海口美兰区,注册资金2000万的是去哪里打印机读档案和章程。需要带工商局盖章的。
老师,我们是个体工商户,然后现在因为基本上没什么成本,1到六月有29436的收入,申报个体经营所得是不是只能填减免,然后交400多的税金,
发生福利费是怎么做账? 第一种: 借:管理费用/销售费用—福利费 贷:银行存款 第二种: 借:管理费用/销售费用 贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款
房产的在建工程转成固定资产,账面上但还没有全部竣工验收是不是就要交房产税
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
领导的2万就平不掉了
为啥要给领导两万呢
领导介绍的,相当于手续费
那这个得有发票的